×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Марина(Аноним)
    Гость

    НДС с импорта услуги

    Добрый день!
    Помогите разобраться в следующей ситуации. Иностранной организацией оказана услуга по пуско-наладке их же оборудования. Услуга оказана на территории РФ. Стоимость контракта 20 тыс евро. Банк потребовал сначала оплатить ндс в бюджет, после чего перевел деньги по контракту. Услуги и оплата НДС произведены в 3 квартале. Теперь вопрос:
    1. Если НДС к вычету я ставлю по строке 210 раздела 3. Могу ли я не заполнять Раздел 2? Ведь поставщик услуги не является плательщиком ндс.
    2. Могу ли я принять сумму уплаченного ндс в 3 квартале или только в 4?
    Заранее спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Могу ли я не заполнять Раздел 2?
    Не можете. Вам Инструкция говорит о заполнении раздела налоговым агентом.
    Могу ли я принять сумму уплаченного ндс в 3 квартале
    Можете.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)