Добрый день!
Помогите разобраться в следующей ситуации. Иностранной организацией оказана услуга по пуско-наладке их же оборудования. Услуга оказана на территории РФ. Стоимость контракта 20 тыс евро. Банк потребовал сначала оплатить ндс в бюджет, после чего перевел деньги по контракту. Услуги и оплата НДС произведены в 3 квартале. Теперь вопрос:
1. Если НДС к вычету я ставлю по строке 210 раздела 3. Могу ли я не заполнять Раздел 2? Ведь поставщик услуги не является плательщиком ндс.
2. Могу ли я принять сумму уплаченного ндс в 3 квартале или только в 4?
Заранее спасибо.

