Ну какие же это могут быть доходы, принимаемые к НУ?
или непринимаемые, или возврат, как вам больше нравится, имхо, лучше возврат
Ну какие же это могут быть доходы, принимаемые к НУ?
или непринимаемые, или возврат, как вам больше нравится, имхо, лучше возврат
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
ВЫ МНЕ МОЖЕТЕ НАПИСАТЬ ПРОВОДКИ С СУБСЧЕТАМИ.Я ТОЛЬКО НАЧАЛА РАБОТАТЬ И НЕ ЗНАЮ ВСЕХ ТОНКОСТЕЙ.И ВАС НЕ ПОНИМАЮ.ВЫ ГОВОРИТЕ ЗАГАДКАМИ.
Во-первых, не надо кричать (а написание КАПСЛУКОМ считается в интернете криком и противоречит правилам форума).
Во-вторых, я не знаю, какие субсчета существуют в ВАШЕЙ программе, я работаю в другой.
В-третьих, Вам уже все разжевали и в рот положили, какие загадки, неужели Вы действительно не можете выбрать из 4-х вариантов тот, который Вам (лично ВАМ) кажется более логичным?
Вы не знаете, относится ли возврат случайно перечисленных не туда денег налогооблагаемым доходом? Ну тогда откройте Налоговый Кодекс, там перечислены все доходы, которые облагаются налогами.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Мне проще поставить 57 и не париться . На этом счете все сходится по расходам. Я иногда удивляюсь вам которые якобы что-то соображают в проводках. Да вы даже помочь не можете новичкам. Все говорите загадками. Я вам сказала что у меня в программе 76,5 и 76,6 какой использовать и все, что сложно сказать проводки. Я к таким как вы обращалась и за деньги к опытным и все равно посчитали не верно за прошлый квартал, а я сейчас села сама считать за 9 месяцев и выяснила что не правильно были расходы посчитаны за 6 мес соответственно и за 9 тоже.
хм... а Вы по образованию кто? И на каком основании судите, "якобы" или "на самом деле" ?
ну вот честно не понимаю, что может оставаться непонятным. Вот же, Вы же сами уже все написали
Кстати, налоговый учет к проводкам не имеет никакого отношения, это просто в программе (в этой конкретной) так придумано. В КУДиР эта сумма попадать не должна, какой для этого пункт Вы выберете в программе - не имеет значения.
57 счет в данном случае использовать неправильно, а 76 предназначен как раз в том числе и для подобных операций.
тогда зачем вообще спрашивать?Мне проще поставить 57 и не париться
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Вы же сами говорите что 57 не верно, 76.5 или6 ставить все встает в том случае если указывать что это возврат от поставщика. По другому ни как.
поняла. Все на 76,5 и закрыть его же возвратом.
Все так задолбало. Столько вариантов решений и не знаешь какой верный.
Я в принципе могу не вести бухучет.
Да ип
Я уж так для себя дотошно все узнаю, охота чтобы все нормально было в бухгалтерии. Хотя мне вообще посоветовали удалить эти проводки из банка и забыть, но это не правильно, у меня тогда банк с выписками не пойдет))).



А что есть разница ип или юр усн для всех един.
УСН - да. Но бух.учета и "бухгалтерии" у ИП нет вообще, поэтому Вы можете ставить любые понравившиеся вам счета и делать любые проводки, они все абсолютно будут правильными. Главное - правильно вести налоговый (это не бухгалтерия и не проводки!) учет доходов и расходов, чтобы все записи правильно попадали в КУДиР.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Ну из выписок тупо удалить эти проводки из программы и не париться. И тогда расход в кудир встанет верно.
Я с Вами немного не согласна, если я поставлю счета от балды то не сойдется в книге расходы у меня. Я говорю что поставила 60,2 оплата поставщику, но деньги до него не дошли и вернулись из банка, оприходовала как возврат от поставщика на 60,2 и все в книгу в расходы эта сумма встала, хотя не должна была, по этому я авансовый за прошлый квартал заплатила не верно, меньше чем должна была.
Конечно, не пойдет. Обороты 51 счета с данными банка не сойдутся. Будете потом через год-другой искать, голову ломать - где ошиблись. А так проводки правильные узнали для таких случаев, с программой пободались - все на будущее пригодится. Вдруг, ИП ООО-шкой станет.
А то, что ИП - и так понятно было, вчера еще.![]()
Вообщем сейчас я поставила такие проводки:
оплата поставщику д76,6 к 51 на 60 000
возврат денежных средств д51 к 76,6 возврат от поставщика.
Для полноты картины осталось в справочник контрагентов банк получателя денежных средств добавить, ведь именно он с корсчета вернул Ваши деньги. И если на 76.6 аналитика по контрагентам ведется, то именно через этого контрагента провести эти два платежа. А то у Вас аналитика с поставщиком, которому реально Вы платили не пойдет.![]()
Если правильно поняла должно быть так
51 76,6 ставим вместо поставщика банк номос
76,6051 пришли деньги из банка номос возврат от поставщика
верно так будет
Да, Вам про это ZZZhanna еще вчера писала. Именно ему деньги в результате ушли, и от него пришли.
И этот банк для Вас скорее прочий дебитор, чем поставщик.
Понятно. А я что то привезалась к поставщику и все. Учусь только, не давно работаю бухом, поэтому и туплю)))
А по банку в видах расчетов ни чего не ставит? Когда поставщику оплачиваю ставлю расходы на приобретение товаров и материалов, но тут же банк он для меня же не поставщик, те оставить пустым поле?
ZZZhanna вчера писала что без разницы какой субсчет ставить по 76, по идеи я могу и 76,5 поставить да?
Константин_50, А вы мне можете подсказать, почему для целей ну надо выбрать возврат от поставщика? Банк же не поставщик для меня.
Эльвина123, для Вас главное, чтобы эти платежи в КУДиР не попали. Ни в доходы, ни в расходы. Ведь по сути, они таковыми не являются. А анализ 51 счета в Вашей программе потом поможет налорганам расхождение налоговой базы с оборотами по расчетному счету пояснить, если потребуется.
Поэтому, в программе надо сделать их (платежи) не учитываемыми в НУ. Как конкретно это сделать в семерке я сейчас уже не помню.
И главное, пока от ИП не требуется ведения бухучета по РСБУ, номера счетов в Вашем учете могут быть абсолютно любыми. До Вашего бухучета никому дела нет, кроме Вас и ИП на которого Вы работаете. Пока достаточно, чтобы налоговый учет грамотно велся.![]()
Константин_50, Я поняла.спасибо огромное. можете подсказать еще одну вещь.аванс не доплатила за 6 мес.сейчас доплатить отдельной платежкой или к авансу за 9 мес просто прибавить и заплатить одной платежкой?
Константин_50, А в программе же я смотрю доходы и расходы только учитыв при ну
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)