Здравствуйте!
Обращаюсь к Вам, уважаемые форумчане ибо голова уже кругом идёт. Я - ИП на УСН "доходы минус расходы", зарегистрировался относительно недавно (в августе 2013-ого), поэтому такая сделка у меня впервые.
Ситуация в общем-то простая: есть заказчик (юрлицо), я (продавец) и поставщик (юрлицо).
Заказчику нужен товар. Он обращается ко мне. Я получаю предоплату, оплачиваю товар поставщику и отправляю товар заказчику.
Расчёты все через расчётный счёт.
Никак не пойму, как в данном случае обстоит дело с НДС. Поставщик импортирует товар из другой страны и выставляет мне счёт с НДС.
Могу ли я выставить счёт заказчику тоже с НДС и заплатить в бюджет разницу между "входящим" НДС и "исходящим"? Как учитывать этот уплаченный НДС? Могу ли я этот уплаченный НДС вычесть из налогов (вписать в расходы)?
Или тут не так всё делается и я что-то не понимаю?
Извините, если похожий вопрос уже был, дайте ссылку тогда, пожалуйста.

Ответить с цитированием

