×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. Клерк
    Регистрация
    24.10.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5

    Покупка с перепродажей и НДС при ИП на УСН

    Здравствуйте!

    Обращаюсь к Вам, уважаемые форумчане ибо голова уже кругом идёт. Я - ИП на УСН "доходы минус расходы", зарегистрировался относительно недавно (в августе 2013-ого), поэтому такая сделка у меня впервые.
    Ситуация в общем-то простая: есть заказчик (юрлицо), я (продавец) и поставщик (юрлицо).
    Заказчику нужен товар. Он обращается ко мне. Я получаю предоплату, оплачиваю товар поставщику и отправляю товар заказчику.
    Расчёты все через расчётный счёт.
    Никак не пойму, как в данном случае обстоит дело с НДС. Поставщик импортирует товар из другой страны и выставляет мне счёт с НДС.
    Могу ли я выставить счёт заказчику тоже с НДС и заплатить в бюджет разницу между "входящим" НДС и "исходящим"? Как учитывать этот уплаченный НДС? Могу ли я этот уплаченный НДС вычесть из налогов (вписать в расходы)?
    Или тут не так всё делается и я что-то не понимаю?
    Извините, если похожий вопрос уже был, дайте ссылку тогда, пожалуйста.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    15.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,085
    Цитата Сообщение от okcid Посмотреть сообщение
    заплатить в бюджет разницу между "входящим" НДС и "исходящим"
    Примерно так Вы могли бы поступить на ОСНО, но у Вас УСН.
    Поэтому вы выставляете счет покупателю без НДС и поставляете ему товар по цене без НДС. Если Вы выставите счет-фактуру на отгруженный товар с НДС, то весь этот НДС следует перечислить в бюджет. А Ваш покупатель его (этот выставленный вами НДС) к вычету поставить не сможет (такое сложилось мнение).
    Что касается НДС, уплаченного Вами импортеру, то «чиновники настаивают: входной НДС по товарам, приобретенным для перепродажи, включается в расходы по мере их реализации».

  3. Клерк
    Регистрация
    24.10.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5
    Большое спасибо за ответ!

  4. Клерк
    Регистрация
    24.10.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5
    Извините, не могли бы Вы мне подсказать на конкретном примере про НДС:
    Вот есть товар, стоит например 1000 рублей. В том числе НДС 100 рублей (поставщик мне его выставляет, потому что товар импортирован из-за границы). Я продаю этот товар например за 1100 рублей, не выставляя счёт с НДС покупателю (потому что я ИП на УСН и работаю без НДС).
    Получается заработанные 100 рублей с этой сделки я должен уплатить в бюджет? А что мне тогда остаётся?)
    Последний раз редактировалось okcid; 29.10.2013 в 18:24.

  5. Клерк
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    688
    НДС Вы бы платили , если бы продали этот товар с НДСом. А так 100 у вас остается как прибыль.

  6. Клерк
    Регистрация
    24.10.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5
    Т.е. получается после проведения такой сделки мне достаточно будет уплатить налог 15% с этих 100 рублей и всё?

  7. Клерк
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    688
    Условно- да. Ведь у Вас есть какие-то еще затраты. И главное, товар должен быть оплачен поставщику.

  8. Клерк
    Регистрация
    24.10.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5
    Ну да, схема описана в первом посте темы. Все платежи через расчётный счёт, с накладными (кстати, накладной достаточно чтобы обосновать расход?).
    Большое спасибо за ответ!
    Последний раз редактировалось okcid; 29.10.2013 в 18:42.

  9. Клерк
    Регистрация
    15.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,085
    Цитата Сообщение от okcid Посмотреть сообщение
    товар, стоит например 1000 рублей. В том числе НДС 100 рублей
    Тогда уж либо 152-54, либо 90-91 НДС получается (при ставках 18% и 10% соответственно). А то как то глаз сильно режет.

  10. Клерк
    Регистрация
    15.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,085
    Цитата Сообщение от okcid Посмотреть сообщение
    накладной достаточно чтобы обосновать расход?
    Накладная поставщика плюс документ об оплате поставщику плюс документ, подтверждающий факт реализации товара – это как минимум.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)