Доброго времени суток!
Ситуация:
1. в конце 2012г. ООО на ОСН получило аванс за товары, но авансовые счет-фактуры не составлялись и ндс с аванса не попал в декларацию по НДС за 4кв 2012.(если бы были учтены авансы, то в бюджет надо было бы уплатить ндс 150 000руб), декларацию подали нулевую.
2. в 1кв 2013г. также аванс не попал в декларацию по НДС (если бы были учтены авансы, то в бюджет надо было бы уплатить ндс 130 000руб), декларацию подали с 10 рублями в бюджет.
3. по итогам 2 квартала 2013г. вышла сумма к возмещению 500 000 руб, но в декларации вычет не заявляем (переносим на будущий период), декларацию подали с 10 рублями в бюджет.
4 по итогам 3 квартала 2013г. вышла сумма к возмещению 100 000 руб, о в декларации вычет не заявляем (переносим на будущий период), декларацию подали с 10 рублями в бюджет.
Хотим привести налоговый учет в порядок.
Вопрос:
1. чтобы подать корректирующую декларацию за 4кв2012 и 1кв2013 без штрафов надо оплатить сумму задолженности (150 000+130 000) + пени. Можно ли как то не оплачивать эту задолженность в виду сумм к возмещению в будущих периодах? (И за 2 и 3 кв 2013г. также подать уточненки с суммами к возмещению)
2. стоит ли по своему желанию переносить вычеты на будущий период?
3. как лучше поступить в этой ситуации?


