×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    ГлавБУ ГлавБУ вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.08.2013
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    26

    Как вы ведёте доходы?

    Допустим есть ведомость по кассовым поступлениям по итогам месяца. На основании этого документа мы разносим доходы так:
    1.210.02-1.205** поступление доходов , допустим на те 10 рублей, которые поступили
    1.205.**-1.401.10 начисление доходов на те же условные 10 рублей, которые значатся в ведомости.

    другая половина наших коллег поступает так:
    1.210.02-1.205** поступление доходов , допустим на те 10 рублей, которые поступили
    1.205.**-1.401.10 начисление доходов на условные 6 рублей, которые значатся в ведомости по КАССОВЫМ ВЫПЛАТАМ, получаем остаток на 205.** в размере не потраченных поступлений.

    а как поступаете вы?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Arhimed0 Arhimed0 вне форума
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,383
    ГлавБУ, о каких доходах вообще речь ведёте?

    и вообще как могут ДОХОДЫ быть связаны с РАСХОДАМИ ? (окромя того что израсходовать больше чем имеется не получится)

    А что делать если доход был, а израсходовано не было совсем? например остался остаток

  3. #3
    Arhimed0 Arhimed0 вне форума
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,383
    Хотя вообще какая разница какой доход
    вообще всегда и везде делалось так
    1. начиление ДОХОДА
    2. поступление ДЕН. СР-В (чуете разницу ? )
    3. расход ДЕН. СР-В

  4. #4
    Arhimed0 Arhimed0 вне форума
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,383
    так что даже вот это Ваше
    Цитата Сообщение от ГлавБУ Посмотреть сообщение
    Допустим есть ведомость по кассовым поступлениям по итогам месяца. На основании этого документа мы разносим доходы так:
    1.210.02-1.205** поступление доходов , допустим на те 10 рублей, которые поступили
    1.205.**-1.401.10 начисление доходов на те же условные 10 рублей, которые значатся в ведомости.
    мне совсем не нравится

    поступление денег - да, согласно
    ведомость по кассовым поступлениям по итогам месяца.
    На основании этого документа мы разносим доходы
    только не ДОХОДЫ а именно ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕН. СР-В !!!

    а вот
    Цитата Сообщение от ГлавБУ Посмотреть сообщение
    1.205.**-1.401.10 начисление доходов на те же условные 10 рублей, которые значатся в ведомости.
    делается совершенно не на основании
    Цитата Сообщение от ГлавБУ Посмотреть сообщение
    ведомость по кассовым поступлениям
    а на основании совсем другого дкумента, согласно которому у Вашего контр агента возникла обязанность перечислить Вам денег

    Что это за документ - зависит от того что это за доход Вы получаете (если Вы оказали какую-то услугу, то Акт вып. работ, если продали ТМЦ, то Накл. на отпуск материалов на сторону, .... и т.д., )

  5. #5
    ГлавБУ ГлавБУ вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.08.2013
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    26
    если же просто субсидии по 151ОСГУ? какой документ является основанием?

  6. #6
    Arhimed0 Arhimed0 вне форума
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,383
    Цитата Сообщение от ГлавБУ Посмотреть сообщение
    если же просто субсидии по 151ОСГУ? какой документ является основанием?
    А на основании какого документа Вам субсидии перечисляются?
    откуда Ваш учредитель узнаёт о том сколько он Вам длжен и когда ?

    У нас например это
    Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии.......
    согласно которому Учредитель предоставляет мне субсидии
    в соответствии с ежемесячной заявкой учреждения......
    ну и само собой ПФХД

    Вот я и НАЧИСЛЯЮ свои доходы согласно этих докуменнтов
    Документы составлены, всеми подписаны, у Учредителя возникла обязанность перечислить мне денежки, я их =ЖДУ=
    и вот всё что я =ЖДУ= - это мой ДОХОД, он отражён на 205 счёте, а когда перечислят - 205 счёт уменьшится, если дали всё что должны были - 205 обнулится, а нет - зависнит остаток сколько мне остались должны

    А сколько я потратил - в данном месте ни кого не е...., не качсается, с этим будем разбираться совсем в другом месте

  7. #7
    Rahsch Rahsch вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от ГлавБУ Посмотреть сообщение
    если же просто субсидии по 151ОСГУ? какой документ является основанием?
    Например, Отчет об использовании межбюджетных трансфертов (ф. 0503324, ф.0503324м) или Уведомление по расчетам между бюджетами (ф. 0504817).
    Соответственно это будет правильно - относить на доходы только ту часть межбюджетного трансферта, которая реально была израсходована.
    Кроме того, оформлять поступление администрируемых доходов нужно не помесячно, а по мере осуществления движений по лицевому счету 04. Выписки же Вам предоставляют из лицевого счета администратора доходов бюджета?

    Со штрафами (КОСГУ 140) так делать нельзя. Начисление доходов производится по мере "возникновения требований к их плательщикам" (см. п. 197 Инструкции № 157н).

  8. #8
    Arhimed0 Arhimed0 вне форума
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,383
    Цитата Сообщение от Rahsch Посмотреть сообщение
    Соответственно это будет правильно - относить на доходы только ту часть межбюджетного трансферта, которая реально была израсходована.
    интересно: а дата дохода какая будет? когда израсходовали?
    а если между поступлением денег и расходом будет несколько месяцев?
    тогда задним числом проведём?
    т.е. пока не израсходуем деньги - мы не можем определить свой =доход=
    получается так.
    Хорошие выводы, хороший учёт. главное - всё сходится.

  9. #9
    Rahsch Rahsch вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    интересно: а дата дохода какая будет? когда израсходовали?
    Дата утверждения отчета об использовании межбюджетных трансфертов.

    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    а если между поступлением денег и расходом будет несколько месяцев?
    тогда задним числом проведём?
    И что дальше? Межбюджетные трансферты могут поступать либо в целях компенсации произведенных расходов, либо для авансирования предстоящих. Автор описывает последний вариант. В то время, как автор оформляет проводку Дт.210.02.151-Кт.205.51.660, администратор бюджетных средств, перечисливший эти межбюджетные трансферты, оформляет запись Дт.206.51.560-Кт.304.05.251. Соответственно доход у учреждения автора и расход у администратора, перечислившего межбюджетный трансферт, возникнет только через некоторое время, после утверждения отчетов об использовании этих трансфертов.

    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    Хорошие выводы, хороший учёт. главное - всё сходится.
    Все сходится, потому что учет надо вести по методу начисления.

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Rahsch Посмотреть сообщение
    Соответственно это будет правильно - относить на доходы только ту часть межбюджетного трансферта, которая реально была израсходована.
    Кроме того, оформлять поступление администрируемых доходов нужно не помесячно, а по мере осуществления движений по лицевому счету 04.
    очень интересно, нам поступило 100 рублей, а начисление дохода сделали на 20 рублей. А 80 рублей где? А мы их только планируем потратить! Не переворачивайте с ног на голову. Начисляем в доход всю сумму трансферта, если часть трансферта не израсходована, она перечисляется обратно, а начисление сторнируется на сумму возврата.

  11. #11
    Rahsch Rahsch вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Начисляем в доход всю сумму трансферта, если часть трансферта не израсходована, она перечисляется обратно, а начисление сторнируется на сумму возврата.
    Еще раз: межбюджетные трансферты могут поступать в порядке компенсации расходов, а могут поступать в порядке их авансирования. При авансировании расходов фактического дохода при их поступлении не возникает. Можете НПА посмотреть по данному вопросу.

    Можете посмотреть также презентацию гл. бухгалтера Департамента финансов г. Москвы по этому вопросу (http://www.myshared.ru/slide/68514/), все очень доходчиво расписано.
    Последний раз редактировалось Rahsch; 01.11.2013 в 12:10.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)