Добрый день!
У меня такая ситуация.
Год назад мне по внутриведомственному перемещению передали материальные запасы. Среди переданных материальных запасов были такие вещи как карниз, сейф и т.д.
В тот момент я обратил внимание, что сейф явно не МЗ. Но пришлось принять, так как есть.
Теперь приехали КРУ. Делает замечание по этому поводу. «Почему на 105 счете Сейф, карнизы, ящик для инструментов?» Я все объяснил.
Он говорит что надо исправить.
Но как это сделать правильно?
Вариант 1: Списать МЗ со счета 105 и поставить на забаланс (так как стоимость менее 3000 руб.)
Вариант 2: Перенести со 105 счета на 101, а потом со 101 списать на забалансовые счета.
Но какая должна быть проводка в этом случае?
Люди добрые, помогите разобраться как правильно!




И принять имущество в качестве ОС.