×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    ...
    Сообщений
    1,207

    КБК для НДС по импорту услуг

    Добрый день, в октябре 2013 уплачиваем НДС как налог.агенты за иностран.контрагента (который нам выполнил работы в сентября 2013), прошу проверить правильность оформления платежки:
    КБК - 18210301000011000110(тот же что и по внутреннему НДС)
    Назначение платежа - Налог на добавленную стоимость (указать просто "НДС" или же необходимо указать что импорт, что по такому то контракту??)
    Статус - 01, т.к. импортер признается плательщиком НДС в соответствии с положениями ст. 146 НК РФ.
    Квартал=3 кв 2013,
    и если было 2 платежа в адрес инсотранца, достаточно наверное 1 платежки по налогу?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    ...
    Сообщений
    1,207
    Цитата Сообщение от Закамский Посмотреть сообщение
    ...
    если было 2 платежа в адрес инсотранца, достаточно наверное 1 платежки по налогу?
    сорри, ошибка, следует считать верным :если было 2 платежа за иностранца, достаточно наверное 1 платежки по налогу

  3. #3
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Если
    уплачиваем НДС как налог.агенты
    , откуда

    Статус - 01
    ?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    ...
    Сообщений
    1,207
    понял, спасибо... не 01.
    А как в данном случае корректнее:
    02- налоговый агент
    или
    06- участник ВЭД-юр.лицо
    ???


    в назначении указать:ндс по импортной сделке?

  5. #5
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Вы налоговый агент. О какой корректности может идти речь

    в назначении указать:
    Как хотите, можно просто НДС.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)