Добрый день, в октябре 2013 уплачиваем НДС как налог.агенты за иностран.контрагента (который нам выполнил работы в сентября 2013), прошу проверить правильность оформления платежки:
КБК - 18210301000011000110(тот же что и по внутреннему НДС)
Назначение платежа - Налог на добавленную стоимость (указать просто "НДС" или же необходимо указать что импорт, что по такому то контракту??)
Статус - 01, т.к. импортер признается плательщиком НДС в соответствии с положениями ст. 146 НК РФ.
Квартал=3 кв 2013,
и если было 2 платежа в адрес инсотранца, достаточно наверное 1 платежки по налогу?




