Вопрос помогите очень срочный!
ООО А вносит в УК ООО Б товар, числящийся по 41 счету
Как это правильно отразить? Поправьие, если я что-то не так поняла!
Бухгалтерии ООО А нужно сторнировать НДС, поставленный к зачету. заплатить его в бюджет, включить ее в стоимость товара и передать в ООО Б.
Бухгалтерии ООО Б нужно принять этот товар на 41 счет и про продаже его начислить НДС и заплатить в бюджет.
Т.е. с одного и того же товара 2 раза надо заплатить в бюджет НДС или я что то не так поняла при прочтении НК?


