×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    13.11.2013
    Сообщений
    2

    проводки по ндс

    Организация центр гигиены и эпидемиологии (бюджетная) оказывает медицинские услуги и услуги по производственному контролю, а также услуги с выдачей медицинских книжек и необходимым их оформлением (т.е. сдача экзаменов по сан. минимуму) - платные услуги. В декабре 2012г. у меня превысила выручка 2млн.руб. именно по медицинским услугам, я подала декларацию о превышении теперь не могу навести порядок с тем, что наделала.
    1) У меня проходят операции через кассу - это выдача медицинских книжек физ. лицам, я по ним до начислила НДС начиная с 01.12.12
    Дт 205,31 Кт 401,10 - акт об оказании услуги ( 100 руб)
    Дт 201,34 Кт 205,31 - приходный ордер в кассу (82 руб)
    Дт 401,10 Кт 303,04 - начислила НДС (18 руб)
    Дт 303.04 Кт 201,11 перечислила НДС в бюджет (18 руб)
    Но теперь по тем операциям по которым я доначисляла НДС, а деньги не получила остались дебетовые остатки как не поступившие в кассу (18 руб) что с ними делать, каким документом их можно закрыть и на основании чего?


    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Начисление НДС при утрате права на освобождение осуществляется за счет собственных средств. Не нужно корректировать расчеты с контрагентами.
    Цитата Сообщение от Agll Посмотреть сообщение
    Дт 205,31 Кт 401,10 - акт об оказании услуги ( 100 руб)
    Сумма по этой проводке никак не изменится, т.е. останется 82 руб.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    13.11.2013
    Сообщений
    2
    Не подскажите как это правильно сделать с проводками и баланс сдавать с этой суммой

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    13.11.2013
    Сообщений
    2
    Не подскажите как это правильно сделать с проводками и баланс сдавать с этой суммой

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Agll, так у Вас все правильно почти. Вы в 2013 году же сделали начисление НДС? Прошлый год вообще трогать не надо. Вы исчисляете НДС и делаете проводку: Дт.401.10.130-Кт.303.04.730 или Дт.401.20.290-Кт.303.04.730 (этот вариант мне лично больше нравится). Расчеты по счету 205.00 никак не корректируете. И отражаете только перечисление: Дт.303.04.830-Кт.201.11.610.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Не стал создавать новую тему, спрошу в этой ветке.

    Подскажите, а в ситуации когда бюджетная организация арендатор правильно ли в конце года наличие дебетового остатка по 30304? И как вышестоящие на этот остаток реагируют в регионах при приемке год.отчетности?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите, а в ситуации когда бюджетная организация арендатор правильно ли в конце года наличие дебетового остатка по 30304?
    У Вас получился НДС к возмещению?


    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    И как вышестоящие на этот остаток реагируют в регионах при приемке год.отчетности?
    Зависит от конкретного региона и от причин образования остатка.

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Не стал создавать новую тему, спрошу в этой ветке.

    Подскажите, а в ситуации когда бюджетная организация арендатор правильно ли в конце года наличие дебетового остатка по 30304? И как вышестоящие на этот остаток реагируют в регионах при приемке год.отчетности?
    наши нормально реагируют, что в этом особенного, рядовая ситуация

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)