×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    03.10.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,299

    Вопрос учет входного НДС

    Помогите, пожалуйста, разобраться,
    в 3 кв. у нас были операции, которые не облагаются НДС по 149 НК РФ.
    В итоге, как я поняла, по проводкам у нас должно быть следующее:
    Д 19 К60
    Д26 К19
    Права ли я?

    Однако, при закрытии месяца я использую в 1С функцию распределения НДС косвенных расходов.
    В итоге в 1С формируются следующие проводки:
    Д 19 К60
    Д 26 К19
    Д19 К68,02 - восстановление НДС - вот и не пойму почему эта проводка - то образуется?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    У вас облагаемые НДС операции есть? Значит часть налога по косвенным восстанавливается.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    03.10.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,299
    в том-то и дело, что облагаемых операций нет...

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    т.е. вся деятельность попадает под 149-НК? Тогда зачем
    использую в 1С функцию распределения НДС косвенных расходов.
    ?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    03.10.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,299
    да, вся без НДС в третьем квартале

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    03.10.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,299

    Вопрос

    ну...так как надо делать эту функцию,чтобы автоматически делалась проводка
    Д26 К19

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)