Здравствуйте! Организация на общей системе налогообложения предоставила процентный займ другой организации.
1. Нужно ли отражать займ и начисленные проценты в разделе 7 декларации по НДС?
2. Нужно ли вести раздельный учёт входящего НДС?
3. Нужно ли делать пропорцию по облагаемой и необлагаемой деятельности по НДС и не принимать часть входящего НДС,касательно начисленных процентов, так как они не подлежат налогообложению?

Ответить с цитированием

