Подскажите, пожалуйста, чтобы нарисовалась вся картинка.
1.Д60 К 51 -70 заплатили
2. Д10(?) К60 - 59,32
Д19 К60 - 10,68 - оприходуем.
Д68.2 К 19 - 10,68, т.к. сч-ф прилагается.
Во всех статьях пишут, что бланки нужно учитывать за балансом на 006, как это в 1С отразить? Нужно ли тогда использовать 10 счет и как он будет закрываться?
3. Работник пишет заявление, чтобы стоимость бланка удержали из его зп (какую стоимость - с НДС или без НДС?). Имеем:
Д70 К91?
Поправьте и посоветуйте как правильно все оформить.


