Здравствуйте, помогите, пож-та, разобраться:
Есть два юр лица. Билеты, гостиницы покупали только на одно юр лицо, и для своих сотрудников, и для чужих...Документы уже, конечно, не переделать. Правда, все проводили за счет чистой прибыли, никаких командир.удостоверений и пр. никто никогда не составлял. Я правильно понимаю, что эти расходы организации являются натуральным доходом чужих физ лиц?
Какими проводками необходимо отразить операции покупки билетов для не сотрудников в учете? Д91.02 Неприн К60.01 и все, сч 68 не возникает?
По НДФЛ: удержать не с чего, мы обязаны просто подать сведения в налоговую о невозможности удержать? В какую, по своему месту регистрации, по месту регистрации физ лиц - не сотрудников? Если не подать, то какие штрафы будут, боюсь директора не захотят подставлять своих сотрудников, т.к по сути эти два юр лица - это одна компания.
Взносами эти доходы облагать нужно или нет?
Заранее большое спасибо.

Документы уже, конечно, не переделать. Правда, все проводили за счет чистой прибыли, никаких командир.удостоверений и пр. никто никогда не составлял. Я правильно понимаю, что эти расходы организации являются натуральным доходом чужих физ лиц?

