×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    12.03.2007
    Сообщений
    31

    Командировочные расходы не сотруднику - натуральный доход?

    Здравствуйте, помогите, пож-та, разобраться:
    Есть два юр лица. Билеты, гостиницы покупали только на одно юр лицо, и для своих сотрудников, и для чужих... Документы уже, конечно, не переделать. Правда, все проводили за счет чистой прибыли, никаких командир.удостоверений и пр. никто никогда не составлял. Я правильно понимаю, что эти расходы организации являются натуральным доходом чужих физ лиц?
    Какими проводками необходимо отразить операции покупки билетов для не сотрудников в учете? Д91.02 Неприн К60.01 и все, сч 68 не возникает?
    По НДФЛ: удержать не с чего, мы обязаны просто подать сведения в налоговую о невозможности удержать? В какую, по своему месту регистрации, по месту регистрации физ лиц - не сотрудников? Если не подать, то какие штрафы будут, боюсь директора не захотят подставлять своих сотрудников, т.к по сути эти два юр лица - это одна компания.
    Взносами эти доходы облагать нужно или нет?
    Заранее большое спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Уберите их из авансовых отчетов, и всё. Или пусть возместят в кассу, если по безналу платили

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    12.03.2007
    Сообщений
    31
    Платили за билеты по безналу. Что возвращать в кассу? Стоимость этих билетов? Не очень поняла.

  4. #4
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Те чужие люди внесут в кассу деньги, которые вы за них заплатили

    76-51 вы за них заплатили (ошибочно, предположим)
    51-76 они вам возместили

  5. #5
    Ryshana
    Гость
    Всем привет! Возникла проблема, работаю 2 недели и обратила внимание по ком. расходам, что суточные составляют 2000 руб. Такое возможно? Я понимаю если приказ конкретно на начальника, но свыше 700 руб. нужно облагать. Здесь такого нет. Может что то изменилось?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    12.03.2007
    Сообщений
    31
    Люди не будут вносить деньги за командировки, в которые они ездили по работе! Просто никто не понимал и не имел понятия о возникновении натур дохода у чужих физ лиц.
    У этих двух юр лиц есть между собой договор подряда, если в него дописать пункт о приобретении билетов за счет заказчика для выезда на объекты, это поможет избежать натур дохода?
    Помогите советом!!!!

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Письмо МФ от 30.10.13 N 03-04-06/46273. О невозможности удержать - в свою инспекцию.
    Best regards, Михаил

  8. #8
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    mayanorth, никто и не говорил, чтобы люди вносили. Люди не виноваты, что кто-то оплатил не думая за чужих.

    Ну если вам не нравится такой вариант, разруливайте вопрос по НДФЛ. Решать вам.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    12.03.2007
    Сообщений
    31
    Никто не будет ничего вносить. Нужен выход, как избежать натур дохода.

  10. #10
    Вариант 1
    Сотр-ки сдают авансовый отчет в свою фирму, им оплачивают командировку, они эти деньги тут же сдают в вашу фирму. Натур дохода нет, ошибочных выплат нет, ИХ фирма принимает командировочные к расходу. Все довольны. 1 авансовый, 1 РКО, 1 ПКО
    Вариант 2
    Пишите письмо в ИФНС с просьбой разъяснить ситуацию. Вам разъяснят.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)