×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. Вячеслав-ПМКТ
    Гость

    Экспорт НДС-помогите!

    В мае получил аванс и экспортировал товар, собрал пакет документов из таможни и принес в налоговую здавать 0-ку. А мне говорят здавайте с 1.06 по 20.06 при этом в обычной декларации показывайте аванс, а в нулевой его вычитайте. Подскажите что то изменилось с 2005 года?? Как быть?
    Поделиться с друзьями

  2. Вячеслав-ПМКТ
    Гость
    Кто нибудь поможет????

  3. Mic1
    Гость
    Подскажите что то изменилось с 2005 года??
    Все по-старому. Авансы облагаются.
    В нулевой декларации за май показывайте аванс дважды:
    - на возмещение НДС с аванса
    - на уплату НДС с аванса (эта сумма переносится в обычную декларацию по НДС за май).
    Таким образом, декларацию по НДС и по НДС по 0 ставке за май вы сдаете одновременно в срок с 01.06 по 20.06.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)