×
Страница 3 из 26 ПерваяПервая 123456713 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 768
  1. #61
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Аноним 69, бухгалтерский учет от системы налогообложения не зависит. Бухучет обычно ведется методом начисления и амортизацию ОС в бухучете никто не отменял

  2. #62
    Клерк
    Регистрация
    19.10.2009
    Сообщений
    215
    Преогромное спасибо за ответы! у меня получился баланс за январь!

    теперь "еду" дальше. было поступление на р/с ден средств на целевое финансирование на НИОКР
    т.е. Д51 К 86.02

    зарплата и все налоги относятся к целевому расходованию. Т.е. где-то должна появиться проводка Д86,02 К26? Это после закрытия месяца надо провести?
    Или все не так надо делать?
    Последний раз редактировалось alael; 28.12.2013 в 18:24.

  3. #63
    Клерк
    Регистрация
    19.10.2009
    Сообщений
    215
    эээ, даже на 86 счет, а 98... 98,02? но все равно не понятно, как потом описать списание с него...

  4. #64
    Клерк Аватар для ZNAT XO4Y
    Регистрация
    23.12.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    40
    Добрый день!!! Помогите пожалуйста разобраться.

    УСН за 2013 год должны подать бух. отчетность.

    Налоги по УСН считаются касовым методом, а вот как закрыть
    бухгалтерский учет-методом начисления?

    Получается тогда что чистая прибыль по декларации годовой не будет
    сходиться с бухгалтерской прибылью.

    Тогда как выплачивать дивиденды?


    Будут ли налоговики вообще сравнивать декларацию по УСН годовую и
    бухгалтерскую отчетность в разрезе налога на прибыль???

  5. #65
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от ZNAT XO4Y Посмотреть сообщение
    как закрыть
    бухгалтерский учет-методом начисления?
    Обычно бух. учет ведется методом начисления. Кассовый метод возможен, но не на всех участках (например, при учете зарплаты).

    Цитата Сообщение от ZNAT XO4Y Посмотреть сообщение
    Получается тогда что чистая прибыль по декларации годовой не будет
    сходиться с бухгалтерской прибылью.
    Да, и это нормально.

    Цитата Сообщение от ZNAT XO4Y Посмотреть сообщение
    Тогда как выплачивать дивиденды?
    А дивиденды ВСЕГДА выплачиваются на основании данных бух. учета. Если вы каким-то образом это делали иначе - это неправильно.

    Цитата Сообщение от ZNAT XO4Y Посмотреть сообщение
    Будут ли налоговики вообще сравнивать декларацию по УСН годовую и
    бухгалтерскую отчетность в разрезе налога на прибыль???
    И налога на прибыль при УСН нет, и сами эти суммы будут различаться практически всегда, и только круглый идиот будет их сравнивать.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  6. #66
    Клерк Аватар для ZNAT XO4Y
    Регистрация
    23.12.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    40
    Спасибо Вам большое!!! Долго перестраивалась на УСН ))

  7. #67
    Клерк
    Регистрация
    04.03.2014
    Сообщений
    7
    Всегда работали на упрощенке 15%. Впервые делаю баланс. Не могу понять, что мне делать с основными средствами. В течение года были куплены компьютер и видеокамера. Оплачивали за них с расчетного счета. Никаких кредитов и задолженностей - прямо поступили деньги от заказчика, купили на них оборудование. Соответвенно, как я понимаю, на их стоимость уменьшилась нераспределенная прибыль, но на эту же сумму уменьшилась и сумма на расчетном счете. Если ОС не указывать - баланс сходится, когда указываю - актив больше пассива. Что делать? Как в будущем году амортизацию отражать?

  8. #68
    Клерк
    Регистрация
    04.03.2014
    Сообщений
    7
    Простите на возможный флейм, я новичок тут. Здесь принято проходить квест с блокировкой перед тем, как начать общаться?

  9. #69
    Клерк
    Регистрация
    18.10.2011
    Сообщений
    52
    Подскажите, пожалуйста!
    ООО УСН (6%) + ЕНВД.
    Всегда платежи по УСН и ЕНВД плачу в чуть большем размере, чем полагается по расчету.
    Например, по декларации ЕНВД получается сумма 8457,я плачу 8460. По УСН тоже самое.
    По итогам года никаких сверок с налоговой не делаю - переплатили рублей 200-300 и переплатили.
    До 2013 года меня это вообще не волновало - бухучет в полном объеме не вели.
    А как быть теперь? По бухучету получается превышение уплаченного над начисленным. На конец года висят суммы переплаты на соответствующих счетах. Что с ними делать впоследствии? Пусть так и остается и переходит из периода в период? Или надо как-то "приводить в соответствие"?

  10. #70
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Olga Anot Посмотреть сообщение
    Что с ними делать впоследствии?
    Ничего не делать.
    Best regards, Михаил

  11. #71
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Мари.я Посмотреть сообщение
    Что делать?
    Проводки по БУ напишите.
    Best regards, Михаил

  12. #72
    Клерк
    Регистрация
    18.10.2011
    Сообщений
    52
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Проводки по БУ напишите.
    Например:
    начислен ЕНВД в последний день квартала: Дт 99.01.2 Кт 68.11 сумма 1470 руб.
    уплачен ЕНВД в первом месяца квартала, следующего за отчетным: Дт 68.11 Кт 51 сумма 1500 руб.
    На счете 68.11 образовался дебетовый остаток в размере 30 руб.
    И так каждый квартал - с небольшой переплатой. Т.е. дебетовый остаток на счете 68.11 медленно, но неумолимо возрастает

  13. #73
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Olga Anot Посмотреть сообщение
    На счете 68.11 образовался дебетовый остаток в размере 30 руб.
    Ну так и расчетный счет уменьшился на 1500. Разница "30 - 1500 = -1470" - это убыток (99 счет в пассиве с минусом).
    Best regards, Михаил

  14. #74
    Клерк
    Регистрация
    04.03.2014
    Сообщений
    7
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Проводки по БУ напишите.
    Д51 К62 - 100000 пришло от заказчика
    Д60 К51 - 48000 заплатили за видеокамеру
    Д08 К60 - 48000 получили видеокамеру
    Д01 К08 - 48000 ввели в эксплуатацию (Срок использования 3 года)
    Д02 К01 - 3000 амортизация за 2 месяца
    Д84 К51 - 52000 остаток на р/с - нераспределенная прибыль
    или я что-то не так делаю?
    Последний раз редактировалось Над.К; 04.03.2014 в 12:37. Причина: .

  15. #75
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Мари.я, не используйте слово "видеокамера" в посте, блокируется оно спам-фильтром

  16. #76
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Мари.я Посмотреть сообщение
    Д51 К62 - 100000 пришло от заказчика
    Д60 К51 - 48000 заплатили за видеокамеру
    Д08 К60 - 48000 получили видеокамеру
    Д01 К08 - 48000 ввели в эксплуатацию (Срок использования 3 года)
    Так.

    Цитата Сообщение от Мари.я Посмотреть сообщение
    Д02 К01 - 3000 амортизация за 2 месяца
    Д84 К51 - 52000 остаток на р/с - нераспределенная прибыль
    Не так.
    Best regards, Михаил

  17. #77
    Клерк
    Регистрация
    04.03.2014
    Сообщений
    7
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    не используйте слово
    Спасибо! Больше не буду! Я не знала, что это плохое слово!

  18. #78
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Мари.я Посмотреть сообщение
    Д51 К62 - 100000 пришло от заказчика
    Ну и где Вы поставили эту сумму в балансе? Если, конечно, Вы не оказали услуг, а просто пока у Вас аванс и долг перед заказчиком

    Цитата Сообщение от Мари.я Посмотреть сообщение
    Д84 К51 - 52000 остаток на р/с - нераспределенная прибыль
    Это что за дикая проводка?
    Вы оказали услуги заказчику? Если оказали, то где у Вас в проводках реализация?

    Цитата Сообщение от Мари.я Посмотреть сообщение
    Д02 К01 - 3000 амортизация за 2 месяца
    Эта проводка не лучше Амортизация начисляется на счета затрат.

  19. #79
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Слово обычное, но "видео" часто используется спамерами и потому у новичков блокируется

  20. #80
    Клерк
    Регистрация
    04.03.2014
    Сообщений
    7
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Ну и где Вы поставили эту сумму в балансе?
    Наверное, должна быть еще проводка
    К90 Д62 - оказали услуги заказчику

    Но я не понимаю, куда это в балансе ставить. Наверное в этом и проблема. По логике где-то же должны быть все доходы и все расходы. В книге доходов и расходов все понятно. А тут....

  21. #81
    Клерк
    Регистрация
    18.10.2011
    Сообщений
    52
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Ну так и расчетный счет уменьшился на 1500. Разница "30 - 1500 = -1470" - это убыток (99 счет в пассиве с минусом).
    Елки. Просьба про проводки не ко мне была...
    Это понятно, что уплаченные налоги уйдут на убытки.
    Меня смущает оставшаяся на сч.68.11 сумма - эти переплаченные 30 рублей.
    Я не должна по итогам года (или другого периода) с ней что-нибудь сделать? Условно говоря, списать ее на те же убытки?
    Или пусть себе висит и копится по Дт счета 68.11 ?

  22. #82
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Olga Anot Посмотреть сообщение
    Или пусть себе висит и
    Да.
    Best regards, Михаил

  23. #83
    Клерк
    Регистрация
    18.10.2011
    Сообщений
    52
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Да.
    Большое человеческое спасибо.

  24. #84
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Мари.я Посмотреть сообщение
    Но я не понимаю, куда это в балансе ставить
    Прежде чем что-то ставить в балансе, надо сделать все правильные проводки, начислить реализацию, сделать закрытие месяцев (начислив амортизацию, закрыв 20/26 счета на 90 и закрыв 90 и 91 счета на 99) и в конце года реформацию баланса, сделав внутренние проводки по 90 и 91 счету и выведя финансовый результат на 84 счет.
    Вот тогда можно делать баланс.
    Купите самоучитель по бухучету.

  25. #85
    Клерк
    Регистрация
    04.03.2014
    Сообщений
    7
    Спасибо Попробую.

  26. #86
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Olga Anot Посмотреть сообщение
    Или пусть себе висит и копится по Дт счета 68.11 ?
    Заплатите в следующем периоде меньше на эту сумму.


    Цитата Сообщение от Мари.я Посмотреть сообщение
    К90 Д62 - оказали услуги заказчику
    Вообще-то наоборот.

    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    начислить реализацию
    а еще начислить зарплату, налоги, взносы, аренду и т.п.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  27. #87
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Вообще-то наоборот.
    Не наоборот, а задом-наперед.
    Best regards, Михаил

  28. #88
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    а задом-наперед.
    да, точно.
    Кстати, не первый раз встречаю такое написание у недавно обучаемых бух. учету. Теперь так учат, что ли?
    А как же классическое "А на бумажке было написано: дебет слева, кредит справа"?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  29. #89
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Теперь так учат, что ли?
    Так учатся.
    Best regards, Михаил

  30. #90
    Клерк
    Регистрация
    04.03.2014
    Сообщений
    7
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Так учатся.
    Вообще-то в остальных моих сообщениях нормально было. Но на будущее учту, что надо всегда правильно писать.
    Я вообще-то не бухгалтер нисколько. У нас микроскопическая фирмочка из двух человек. Порядка 10 заказов в год по безналу.
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    начислить зарплату, налоги, взносы
    само собой тоже. Я просто не стала писать все это, т.к. понятно уменьшается прибыль, а если все выплатить в конце года, то и остатков на соответствующих счетах не появляется. Я запуталась только с основными средствами и их амортизацией. В КУДиР все понятно - списываются основные поквартально, если сразу оплачены, и все - на расходы по факту ввода в эксплуатацию. С этим у меня вообще проблем не возникало, а вот бухучет теперь... Разбираюсь, помаленьку.

Страница 3 из 26 ПерваяПервая 123456713 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)