×
Страница 4 из 26 ПерваяПервая 1234567814 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 768
  1. #91
    Клерк
    Регистрация
    12.03.2014
    Сообщений
    5
    Здравствуйте, помогите пожалуйста начинающему бухгалтеру. Бух учет не велся. В 1С введен только банк, касса, п/о, поступления от поставщиков, услуги. Как сделать баланс???( С чего начать?

  2. #92
    Аноним
    Гость
    с инвентаризации

  3. #93
    Клерк
    Регистрация
    12.03.2014
    Сообщений
    5
    Подскажите прям с самого начала как быть? Инвентаризацию нарисую на 01.01.2013, с этим проблем не будет. Поступление материалов на склад ТН все вводилось в 1 С, сейчас мне надо эти материалы списать на 20 счет в производство? это делается документом перемещение? а потом что?((
    Расскажу сначала: В 1С я вела только налоги, ДиР, начисляла, выплачивала зарплату и налоги с з/п. А в остальном я дуб дубом((

  4. #94
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Mex Посмотреть сообщение
    сейчас мне надо эти материалы списать на 20 счет в производство?
    видимо, да, если именно такой порядок предусмотрен вашей учетной политикой

    Цитата Сообщение от Mex Посмотреть сообщение
    это делается документом перемещение?
    обычно это делается документом "требование-накладная"

    Цитата Сообщение от Mex Посмотреть сообщение
    а потом что?
    закрыть месяцы, вывести фин. результаты
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  5. #95
    Клерк
    Регистрация
    12.03.2014
    Сообщений
    5
    хорошо спасибо. Подскажите еще такой вопрос. Деньги от покупателей приходят на р/сч. материалы полученные я тут же списываю на 20 сч в производство. а каким образом (каким документом) в 1С 7.7 поставить на приход готовое изделие, что бы отгрузить покупателю? (Простите за тупые вопросы, но деваться не куда).

  6. #96
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Mex Посмотреть сообщение
    материалы полученные я тут же списываю на 20 сч в производство.
    ну вообще-то не тут же, а при фактическом отпуске в производство.

    Цитата Сообщение от Mex Посмотреть сообщение
    каким образом (каким документом) в 1С 7.7
    это не подскажу, по 1С есть специальный раздел, да и по учету в производстве проводки поищите.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  7. #97
    Клерк
    Регистрация
    12.03.2014
    Сообщений
    5
    Я понимаю, что при фактическом. Но конторка у нас не большая и всем на все наплевать. Ни каких калькуляций, ничего нет, с/сть наугад (приблизительную) изделиям ставят и продают. Вот я сейчас пытаюсь списать все материалы в производство, сразу же после оприходования, оприходовать готовое изделие и продать покупателю. Только о божеееее это такая ересь получается. Я не знаю за что кинуться, схватиться. Может вообще баланс от фанаря нарисовать?((((

  8. #98
    Клерк
    Регистрация
    11.12.2008
    Сообщений
    13
    Коллеги, подскажите, налог по УСН должен отражаться в отчете о финансовых результатах? Веду учет в 1С. по начислению. Оборотку вычистила, реформацию сделала. Начислила налог Д-т 99 К-т 68.12. Формирую отчетность - в Ф.2 чистая прибыль отражается без учета налога УСН. Это нормально?

  9. #99
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Нет.
    Best regards, Михаил

  10. #100
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Kalina67 Посмотреть сообщение
    Коллеги, подскажите, налог по УСН должен отражаться в отчете о финансовых результатах? Веду учет в 1С. по начислению. Оборотку вычистила, реформацию сделала. Начислила налог Д-т 99 К-т 68.12. Формирую отчетность - в Ф.2 чистая прибыль отражается без учета налога УСН. Это нормально?
    Субконто начисления налога должно быть НАЛОГ на прибыль и другие аналогичные платежи. Думаю у Вас 1С

  11. #101
    Клерк
    Регистрация
    11.12.2008
    Сообщений
    13
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Нет.
    Михаил, я тоже так думаю. По логике, чистая прибыль - это все, что осталось после уплаты налогов. Из чистой прибыли мы платим дивиденды.
    Коллеги, кто делает отчетность в 1С, у вас тоже такая "песня" или это только у меня? Может настройки какие есть? Поделитесь.))

  12. #102
    Клерк
    Регистрация
    11.12.2008
    Сообщений
    13
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Субконто начисления налога должно быть НАЛОГ на прибыль и другие аналогичные платежи. Думаю у Вас 1С
    Да, у меня 1С. Я об этом упомянула. Субконто какого счета вы имеете ввиду? у 99.02.1 нет субконто, у 68.12 есть вид платежа, я выбрала "налог начислено/уплачено".

  13. #103
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Kalina67 Посмотреть сообщение
    Да, у меня 1С. Я об этом упомянула. Субконто какого счета вы имеете ввиду? у 99.02.1 нет субконто, у 68.12 есть вид платежа, я выбрала "налог начислено/уплачено".
    А еще и субсчет не тот Ну посмотрите план счетов , эти субсчета по ПБУ 18
    Вам нужен субсчет из группы 99.01 в котором можно выбрать указанное мной выше субконто

  14. #104
    Клерк
    Регистрация
    15.04.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    420
    Здравствуйте!
    ООО 6% УСН, деятельность в 2013 году не велась. Есть остаток в 10000 руб. на р/сч, ОС гараж по остаточной стоимости 300 тыс руб. Амортизация в 2013 не начислялась.
    За предыдущие года бухучет не велся .
    Что я должна отразить в балансе? И каким образом он может сойтись?
    Может вопросы тупые, подскажите хоть с чего начать? В проводках ничего не понимаю.
    Заранее спасибо!!!!

  15. #105
    Аноним
    Гость
    Добрый день, коллеги!
    Какую форуму баланса нужно сдавать Некоммерческому партнёрству -малому предприятию на УСН?

    В базе есть три варианта:
    - Бухгалтерская отчётность с 2011 г.
    - Бухгалтерская отчётность Малых Предприятий
    - Бухгалтерская отчётность СО НКО


  16. #106
    Клерк
    Регистрация
    15.04.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    420
    Люди, отзовитесь, пожалуйста!!!!

  17. #107
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    НП не является малым предприятием по определению. Потому что НКО.
    Если Ваше НКО попадает под социально ориентированные (что это, написано в законе об НКО), значит и сдаете эти формы. Не попадает, сдаете обычные

  18. #108
    Клерк
    Регистрация
    12.03.2014
    Сообщений
    5
    мне так ни кто и не поможет((

  19. #109
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Mex Посмотреть сообщение
    мне так ни кто и не поможет((
    Вы какой ответ ожидаете на вопрос:
    Цитата Сообщение от Mex Посмотреть сообщение
    Может вообще баланс от фанаря нарисовать?
    Ну нарисуйте...
    Best regards, Михаил

  20. #110
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Сообщений
    6
    Здравствуйте! Как составить баланс ООО на Упрощенке:
    основных средств нет, материалов нет, денег на счете нет,соответственно актив =0, пассив - уставной капитал 10тыс. Как отбалансировать баланс?

  21. #111
    Аноним
    Гость
    Спасибо!

  22. #112
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от rfhty Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Как составить баланс ООО на Упрощенке:
    основных средств нет, материалов нет, денег на счете нет,соответственно актив =0, пассив - уставной капитал 10тыс. Как отбалансировать баланс?
    Как такое может быть? Если есть УК, то учредители внесли взносы - либо деньгами, либо вещами.. ?
    Значит - есть актив..

  23. #113
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от rfhty Посмотреть сообщение
    основных средств нет, материалов нет, денег на счете нет,
    населена роботами

    значит, или дебиторская задолженность, или убыток.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  24. #114
    Клерк
    Регистрация
    11.12.2008
    Сообщений
    13
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А еще и субсчет не тот Ну посмотрите план счетов , эти субсчета по ПБУ 18
    Вам нужен субсчет из группы 99.01 в котором можно выбрать указанное мной выше субконто
    Точно! Все перепровела - помогло! СПАСИБО!!))

  25. #115
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Сообщений
    6
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Как такое может быть? Если есть УК, то учредители внесли взносы - либо деньгами, либо вещами.. ?
    Значит - есть актив..
    Взнос - Основное средство - самортизировано полностью. Надо ведь указывать остаточную стоимость.

    значит, или дебиторская задолженность, или убыток.
    дебиторской нету, убытка (как и деятельности вообще) не было

  26. #116
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от rfhty Посмотреть сообщение
    убытка ... не было
    А амортизация куда делась?
    Best regards, Михаил

  27. #117
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Сообщений
    6
    Вот оно как..., спасибо mvf
    Извиняюсь если не понимаю суть вопроса, но убыток ведь в пассиве указывается... Мне бы актив увеличить

  28. #118
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от rfhty Посмотреть сообщение
    но убыток ведь в пассиве указывается...
    с минусом.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  29. #119
    Аноним
    Гость
    Не бронитесь, признаюсь не проф. бухгалтер - но так сложилось что бухгалтерию виду самостоятельно.

    У меня возник вопрос по учету не распределённых дивидентов в балансе для МП.

    ==========================================
    В уставе: 10т.р. (в виде оборудования, другого имущества, не завершенки, продукции или ц.б. нет)
    Денег на счете - 31.12: 6т.р.
    Наличных операций: 0
    УСН 6%
    Не выплаченные диведенты за 1 кв. 2013: 15т.р. (здесь вопрос они в пасив и актив идут)
    Финансовая помощь учередителей: 35т.р.
    Выручка: 50т.р.
    Расход: 100т.р. (включая выплату налогов и штрафа ПФР на 13 т.р.)
    Налог: 3т.р. (6%)

    ==============================================================

    АКТИВ
    Материальные внеоборотные активы: 10 т.р (оценка оборудования вошедшего в устав)
    Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы: 0
    Запасы 15 т.р (не распределённые диведенты?????)
    Денежные средства и денежные эквиваленты: 6 т.р (сумма на счете)
    Финансовые и другие оборотные активы: 0
    БАЛАНС 31 т.р
    -------------------------------------
    ПАССИВ
    Капитал и резервы 15т.р. (не распределённые диведенты?????)
    Долгосрочные заемные средства: 0
    Другие долгосрочные обязательства: 0
    Краткосрочные заемные средства:35т.р (фин помощь учеред.)
    Кредиторская задолженность: 0
    Другие краткосрочные обязательства: 0
    БАЛАНС:50т.р

    ==============================================================

    Выручка: 50т.р
    Расходы по обычной деятельности: 100т.р
    Проценты к уплате: 0
    Прочие доходы: 0
    Прочие расходы: 0
    Налоги на прибыль (доходы): 3т.р
    Чистая прибыль (убыток): - 50т.р. (100-50, налоги не учитываем)

    Вот здесь вопрос как учитывать, не выведенные диведенты - в пассивы или актив - ставить. И второе: Краткосрочные заемные средства, именно здесь нужно учитывать "фин помощь учеред"?

  30. #120
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Балансы так не составляются. Они составляются по данным бухгалтерских счетов. И непонятно, откуда у Вас невыплаченные дивиденДы, если не было бухучета судя по всему. И что за финпомощь учредителя? Заём? Подарок? И какие вдруг расходы в балансе? В балансе остатки по счетам показываются, а не операции.

Страница 4 из 26 ПерваяПервая 1234567814 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)