Здравствуйте!

Что-то меня переклинило. Мы же не отражаем в декларации по НДС в разделе 3 в выручке сумму уплаченную за аренду фед. Имущества. То есть итоговая сумма НДС книги продаж не будет сходиться с итогам по начисленному НДС в третьем разделе, а будет равна сумме второго раздела и итога по начисленному НДС третьего раздела.

Подскажите, пожалуйста, так правильно?