Добрый день!
Мы на УСН продали товар в Казахстан. Деньги были получены на расчетный счет в рублях, был заключен договор, мы выписали ТОРГ-12. Клиент нам прислал заявление об уплате косвенных налогов. Но мы же не платим ндс... Не совсем понятно, что нам с ним делать...в налоговую нужно нести?
И еще, подскажите, пожалуйста, чем отличается внешнеторговый договор от обычного? В нем так же указаны: срок поставки, валюта взаиморасчетов... Есть какие-либо обязательные пункты при составлении внешнеторгового договора? Может нужно было составить еще какие-то документы? Первый раз столкнулись с экспортом...

Ответить с цитированием
