×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2013
    Адрес
    Capital
    Сообщений
    104

    Как правильно заполнить РСВ - 1

    Всем снова доброго дня =)

    Пришел я сегодня значит в ПФ сниматься, как работодатель ... Как я и думал девочка молоденькая со скучающим видом затеяла выездную проверку =( Но это пол беды - там все просто .... сказали 3 бумажки принести.

    Хотел РСВ сдать последнюю и тут началось =) оказывается прошлые расчеты ( а их было два всего ) не верны могли бы и уведомить год прошел почти....

    Но если все это отбросить )) собственно вопрос:

    сотрудник был во втором квартале , потом его уволили.
    Взносы платили: за апрель - 1 июня, за май -15 июня, за июнь - 16 июля! Ну понятно что просрочили ... Не понятно куда их включать =(
    Т. е. то что заплатили в июне - пойдет во второй квартал, а оплату июльскую за июнь - уже в третий или как?
    И еще расчет за четвертый квартал где никаких выплат уже нет подается нулевой или в нем указываются предыдущие расчеты?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2013
    Адрес
    Capital
    Сообщений
    104
    Вроде разобрался ... поправьте если не так!

    за второй квартал т. к. он был для нас первым отчетным периодом
    на начало периода -0
    за апрель -начислено, за май - начислено, за июнь - начислено!
    за апрель -уплачено,за май- уплачено (ПИШУ одной суммой В 3 МЕСЯЦ т.к. за 2 месяца заплатили в июне),
    за июнь - остаток подлежащий уплате на начало следующего р. периода

    3 квартал
    за июнь -остаток на начало периода
    начислено по нулям т.к. сотрудника уволили
    остаток- уплачен
    всего уплачено за предыдущие периоды - проплаты за 2 квартал

    4 квартал
    остаток на начало - 0
    начислено и уплачено - 0
    всего уплачено за предыдущие периоды - проплаты - за 2 и 3 кварталы

  3. #3
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    3 квартал
    за июнь -остаток на начало периода
    Нет. На начало периода весь 2013 год будет 0.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2013
    Адрес
    Capital
    Сообщений
    104
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Нет. На начало периода весь 2013 год будет 0.
    ага понял. и будет просто оплата за июнь стоять в 3 квартале а остальное по нулям, правильно?

    И оплата за предыдущие периоды тогда тоже по нулям везде...

  5. #5
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    и будет просто оплата за июнь стоять в 3 квартале а остальное по нулям, правильно
    начисление по нулям за 3 квартал. Но в отчете будет фигурировать начисление и уплата нарастающим итогом (за 9 месяцев)

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2013
    Адрес
    Capital
    Сообщений
    104
    так понятно, спасибо.

    Теперь я так понимаю мне надо сделать корректирующую рсв-1 и ИС?

    Мне программа выдает что корректирующие сведения должны подаваться вместе с исходными... так ли это?

  7. #7
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    . так ли это?
    Да
    Непонятно как у Вас приняли неправильные отчеты

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2013
    Адрес
    Capital
    Сообщений
    104
    Вот и мне не понятно =(

    что то программулина не хочет вместе связывать и исходные данные и корректирующие =((
    опять всю ночь не спать скоро как зомби буду)))
    может не в той программе делаю - PSVRSV?

  9. #9
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    что то программулина не хочет вместе связывать и исходные данные и корректирующие =((
    А исходные Вы за 4 квартал делаете? У Вас их наверное не будет в 4 квартале, раз работников уже нет и оплаты по ним нет.
    Вы узнайте в ПФР - может они ваши отчеты не провели еще и вам можно сдать исходные ИС, а корректировки только по РСВ

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2013
    Адрес
    Capital
    Сообщений
    104
    да как не провели все в базе уже (ИС за 2 квартал, за 3 не сдавали) ( а мне до нового года закрыть ИП надо =(

    не хочет она вместедва файла СЭВ-6-4 без ошибок делать хоть ты тресни =(

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2013
    Адрес
    Capital
    Сообщений
    104
    ха еще одна мысль появилась...

    сумма с которой начисляются взносы(зарплата то есть) скажем за апрель вписывается в апрель? или в май?(когда выдается)
    Последний раз редактировалось BMF; 20.12.2013 в 02:39.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2013
    Адрес
    Capital
    Сообщений
    104
    я совсем запутался (( помогите

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2013
    Адрес
    Capital
    Сообщений
    104
    Все я со всем разобрался. Только скажите почему я не могу сделать СЭВ-6-4 за год ? Пишет программа что нельзя для категории НР.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)