×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. Клерк
    Регистрация
    20.03.2012
    Сообщений
    67

    НДС к возмещению вернуть на счет 19

    Добрый день,
    возник вот такой вопрос.
    За 3 квартал был не большой НДС к возмещению, возмещать его не собирались и не собираемся.

    Нам позвонил инспектор из ФНС и попросил сдать уточненку без сумм к возмещению.

    Вопрос вот в чем - возможно ли программно (1С Бухгалтерия 8.2) убрать нужную сумму со счета 68 на счет 19, или обязательно придется править первичку?
    Поделиться с друзьями

  2. Аноним
    Гость
    Если хотите сделать приятное налоговой - исправьте просто в отчете - зачем Вам исправлять в программе - там прибыль поплывет

  3. Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Достаточно просто не делать ВСЕ записи в книгу покупок.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  4. Клерк
    Регистрация
    20.03.2012
    Сообщений
    67
    Записи с именно такой суммой НДС - нет в книге покупок. Я поэтому и интересуюсь - можно ли просто оставить нужную сумму на 19 счету и не списывать на 68, или все таки операции прихода надо править

  5. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от snaider Посмотреть сообщение
    Я поэтому и интересуюсь - можно ли просто оставить нужную сумму на 19 счету
    нет.. либо подбираете сч-фактуру с близкой суммой НДС.. а лучше оставить все как есть..

  6. Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Записи с именно такой суммой НДС - нет в книге покупок.
    Либо берём счёт-фактуру (конкретную) к вычету ЦЕЛИКОМ. Либо платим НДС если НЕ ХВАТАЕТ до НУЛЯ.
    Частичный вычет по счёт фактуре будет тогда и только тогда, если входящий НДС делится между выручкой по облагаемым НДС и не облагаемым НДС операциям.

    Только учтите ещё одно. Кто вам сказал ( ОБС или высказывание инспектора законодательным документом не является) что вы сможете потом предъявить к вычету эту счёт фактуру? Не предъявили - поезд ушел.
    Последний раз редактировалось ZloiBuhgalter; 24.12.2013 в 14:37.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  7. Клерк
    Регистрация
    20.03.2012
    Сообщений
    67
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    Только учтите ещё одно. Кто вам сказал ( ОБС или высказывание инспектора законодательным документом не является) что вы сможете потом предъявить к вычету эту счёт фактуру? Не предъявили - поезд ушел.
    Как уже писал выше - не собираемся принимать к вычету ни сейчас, ни потом.

    Благодарю за советы.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)