Коллеги, прошу помощи, запуталась.
Сотрудник компании и учредитель (не в штате) слетали в Москву на 1 день.
Командировка не оформлялась, суточные не выдавались.
Оплата произведена с р/с организации, получена накладная на 2 билета туда обратно, и акт за сервисный сбор.
Вопрос: как списать данные расходы? Правильно ли я рассуждаю:
Сервисный сбор-с 76 на 91.02 (не принимаемые)
Стоимость билетов-на 50.3, потом на 91.02 (не принимаемые), т.к. 71 счет я не могу задействовать в нашем случае.
??


Ответить с цитированием

а есть подтверждение того, что поездка деловая?