Подскажите, пожалуйста. Я пришла в организацию в ноябре 2013 года. Организация на ОСНО, существует с 2011 года. Отчетность сдавалась, отметки налоговой есть. Но нет ни ОСВ, ни первички за 2011,2012 год. В программе ввод остатков 31.12.12, но эти остатки не сходятся с бухотчетностью. Руководитель попросил восстановить 2013 год. Как лучше выровнять остатки на 31.12.12, чтобы в дальнейшем все было правильно, в том числе и в НУ, с учетом того, что в случае проверки НИ за 2011,2012 года руководитель будет стараться договориться полюбовно.

Ответить с цитированием

И вообще она по договору ГПХ, какие вопросы, отчетность сдана, что еще надо. Так кроме того, в организации с периодичностью работают по ГПХ, взносы в ПФР и ФСС не начислялись, утверждает, что так и должно быть - это же ГПХ. Вообщем тяжелый случай. Но это я выправлю, сдам уточненки. А вот как грамотно ввести остатки, чтобы с 2013 - никаких вопросов не было?