×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. Клерк Аватар для Tahy
    Регистрация
    13.03.2009
    Сообщений
    94

    Ремонт арендованного имущества в 2012 г, документы только сейчас

    Добрый день!

    Срочно нужна помощь опытных людей!

    Сложилась такая ситуация - в 2012 г. организация с согласия арендодателя (госучреждение) проводила ремонт арендуемого помещения.
    Далее арендодатель одобрил расходы, и сейчас оплатил.

    В бухгалтерию документы принесли только сейчас, а именно договор с подрядчиком, формы кс2 и кс3, смета. Нет счета-фактуры (НДС в кс2 и кс3 выделен), нет документов об оплате подрядчику. Документы от 2012 года.

    что теперь делать, как принимать данные документы к учету- бух. и налоговому?
    Вот такой подарок к Новому году.
    Поделиться с друзьями
    "Бедняга даже не догадывался, что 10% чистого дохода - это 10% дырки от бублика."

  2. Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Ошибки прошлых лет, выявленные в отчетном году.
    Но у Вас были расходы на 100 руб., и доход - возмещение собственника, тоже на 100 руб.
    Так что пойдет в ноль.
    Только вот с/ф подрядчика нет.
    Если бы был, то можно было бы провести этим годом, так как фин. результат и сумма НДС в бюджет не изменятся.

  3. Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    И вдогонку. У меня на эту тему опубликован ряд статей (с Минфином согласовано - их одобрительная рецензия). Если хотите, могу сбросить.

  4. Клерк Аватар для Tahy
    Регистрация
    13.03.2009
    Сообщений
    94
    Цитата Сообщение от Server56 Посмотреть сообщение
    Ошибки прошлых лет, выявленные в отчетном году.
    Но у Вас были расходы на 100 руб., и доход - возмещение собственника, тоже на 100 руб.
    Так что пойдет в ноль.
    Только вот с/ф подрядчика нет.
    Если бы был, то можно было бы провести этим годом, так как фин. результат и сумма НДС в бюджет не изменятся.
    вот именно, что в ноль не идет, т.к. нет с/ф от поставщика.
    получается что нужно платить ндс с дохода, а на 19 останется незачтенный
    "Бедняга даже не догадывался, что 10% чистого дохода - это 10% дырки от бублика."

  5. Клерк Аватар для Tahy
    Регистрация
    13.03.2009
    Сообщений
    94
    Цитата Сообщение от Server56 Посмотреть сообщение
    И вдогонку. У меня на эту тему опубликован ряд статей (с Минфином согласовано - их одобрительная рецензия). Если хотите, могу сбросить.
    да сбросьте, пожалуйста в личку, буду очень благодарна
    "Бедняга даже не догадывался, что 10% чистого дохода - это 10% дырки от бублика."

  6. Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Цитата Сообщение от Tahy Посмотреть сообщение
    а на 19 останется незачтенный
    А на 19 Вы не сможете тоже повесить. С/ф то нет.

  7. Клерк Аватар для Tahy
    Регистрация
    13.03.2009
    Сообщений
    94
    Цитата Сообщение от Server56 Посмотреть сообщение
    А на 19 Вы не сможете тоже повесить. С/ф то нет.
    а куда же тогда, если не на 19
    "Бедняга даже не догадывался, что 10% чистого дохода - это 10% дырки от бублика."

  8. Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Цитата Сообщение от Tahy Посмотреть сообщение
    а куда же тогда,
    А никуда. На расходы, не уменьшающие НП.

  9. Клерк Аватар для Tahy
    Регистрация
    13.03.2009
    Сообщений
    94
    Цитата Сообщение от Server56 Посмотреть сообщение
    А никуда. На расходы, не уменьшающие НП.
    оплата от арендодателя прошла как Субсидия на возмещение ремонта, нужно ли с нее платить НДС? Как её учитывать?
    "Бедняга даже не догадывался, что 10% чистого дохода - это 10% дырки от бублика."

  10. Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    По сути дела, и думаю, что также будут считать налоговики, Вы приняли ремонт и подрядчика и передали его (то есть реализовали) собственнику. Вы заплатили НДС подрядчику, собственник заплатил Вам.
    А то, что оплату назвали субсидией, роли может и не сыграть.
    А может, и проскочит.

  11. Аноним
    Гость
    Получили с/ф от поставщика. Провели через 91 и доход и расход. В итоге по нулям. Вопрос - в декларации по прибыли- указывать эту сумму в строках:
    - убытки прошлых налоговых периодов, выявленные отчетном году (строка 301 прил 2 к листу 02 продолжение)?
    -доход прошлых лет , выявленный в отчетном периоде (строка 101 прил 1 к листу 02 )?

  12. Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ?
    Думаю, что да.

  13. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Server56 Посмотреть сообщение
    Думаю, что да.
    а с ндс как быть? в декларации за 4 кв 2013 показывать?
    если да то будет разница в суммах реализации по прибыли за год и в сумме реализации по НДС за 1-4кв.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)