Добрый день, коллеги! У меня тоже небольшая фирма по ведению бухгалтерского учёта. Есть на обслуживании экспедиторская компания, где, как известно, часть расходов возмещается экспедитору его клиентом. При этом делается 2 акта, один на экспедиторское вознаграждение, один на возмещаемые расходы (которые не включаются в налогооблагаемую базу по УСН). При этом сумма этих расходов директором немного завышается и мне приходится в ручную высчитывать и эту дельту ставить в налогооблагаемую базу. Но как при таком раскладе правильно составить баланс? Какие проводки должны быть? Сейчас вознаграждение экспедитора у меня Д51 Кт 62, возмещаемые расходы Д51 КТ76.05, но при этом часть суммы с 76,05 должна попадать на 90.01.1. И каким документом это отражать??? Помогите пожалуйстаааа!!! У кого есть идеи!!!

Ответить с цитированием

