×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. Клерк
    Регистрация
    04.01.2014
    Сообщений
    8

    Постановка бухучёта в ООО на УСН

    Добрый день, коллеги! У меня тоже небольшая фирма по ведению бухгалтерского учёта. Есть на обслуживании экспедиторская компания, где, как известно, часть расходов возмещается экспедитору его клиентом. При этом делается 2 акта, один на экспедиторское вознаграждение, один на возмещаемые расходы (которые не включаются в налогооблагаемую базу по УСН). При этом сумма этих расходов директором немного завышается и мне приходится в ручную высчитывать и эту дельту ставить в налогооблагаемую базу. Но как при таком раскладе правильно составить баланс? Какие проводки должны быть? Сейчас вознаграждение экспедитора у меня Д51 Кт 62, возмещаемые расходы Д51 КТ76.05, но при этом часть суммы с 76,05 должна попадать на 90.01.1. И каким документом это отражать??? Помогите пожалуйстаааа!!! У кого есть идеи!!!
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,329
    Цитата Сообщение от ellochka1 Посмотреть сообщение
    которые не включаются в налогооблагаемую базу по УСН
    почему? СОгласно какому пункту статьи 251?

  3. Клерк
    Регистрация
    04.01.2014
    Сообщений
    8
    Суммы, поступившие экспедитору в счёт возмещения затрат, не включаются в состав доходов (пп.1 п.1.1 ст.346.15, пп.9 п.1 ст.251 НК РФ). При этом затраты, связанные с исполнением договора транспортной экспедиции и возмещаемые клиентом, не включаются в расходы экспедитора (п.9 ст.270 НК РФ). Примечание. Если выплаты перевозчику учтены экспедитором в составе расходов при определении налоговой базы по усн, то выручка от оказания услуг признаётся в составе доходов экспедитора в том объёме, в котором она получена от клиента-грузоотправителя или грузополучателя (Письмо Минфина России от 19.04.2010 №03-11-06/2/61, от 19.03.2009 №03-11-06/2/44). Но мы работаем по первому примеру.

  4. Аноним
    Гость
    а в чем конкретно состоит сложность скорреспондировать 76 с 90?

  5. Клерк
    Регистрация
    04.01.2014
    Сообщений
    8
    В том, какие должны быть проводки, чтоб сошелся баланс. Пример: Оплачены услуги перевозчику Д76.09 Кт51 -10 000, Получены услуги от перевозчика Д? К? я тут не понимаю как услугу от перевозчика оприходовать (его Акт). Далее клиент оплачивает экспедиторское вознаграждение Д51 К62, мы ему на это вознаграждение делаем Акт Д62 К90.01.1. Далее клиент возмещает расходы на перевозчика, только ему выставляется счёт не на 10 000, а, допустим, на 11 000. Соответственно, он перечисляет Д51 К76 - 11 000 .И тут возникает вопрос: во-первых, каким в принципе документом закрывать эту сумму? А во-вторых, как быть с этой 1 000? В вознаграждение её не запихнёшь, а если делать Акт на возмещение, то 10 000 должны будут оказаться на 76, а вот эта тысяча должна попасть на 90.01.1 .... Как это всё сделать правильно? ПОМОГИТЕ ПЛИИИИИИИИИИЗ!!!

  6. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ellochka1 Посмотреть сообщение
    В том, какие должны быть проводки, чтоб сошелся баланс.
    любые, баланс не может не сойтись при использовании совершенно произвольных проводок
    Цитата Сообщение от ellochka1 Посмотреть сообщение
    Получены услуги от перевозчика Д? К? я тут не понимаю как услугу от перевозчика оприходовать (его Акт).
    76-клиент 76-перевозчик
    Цитата Сообщение от ellochka1 Посмотреть сообщение
    Далее клиент возмещает расходы на перевозчика, только ему выставляется счёт не на 10 000, а, допустим, на 11 000.
    это с какого перепугу то? мошенничаем по маленькому типа?

  7. Клерк
    Регистрация
    04.01.2014
    Сообщений
    8
    Ну тут, понимаете, как директор скажет...

  8. Клерк
    Регистрация
    04.01.2014
    Сообщений
    8
    это с какого перепугу то? мошенничаем по маленькому типа?[/QUOTE]

    Но налоги мы с этого платим... Только клиенту немного искажается вознаграждение наше... Тут, мы, бухгалтера, не решаем...

  9. Клерк
    Регистрация
    04.01.2014
    Сообщений
    8
    76-клиент 76-перевозчик

    А за эту проводку спасибо!!! Помогли))))

  10. Клерк
    Регистрация
    12.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,309
    ellochka1, а что вас смущает?

  11. Клерк
    Регистрация
    04.01.2014
    Сообщений
    8
    Я не пойму как сделать Акт на возмещаемые расходы. Какие это проводки? А ещё, если учесть, что сумма к возмещению по Акту этому будет кривая....

  12. Аноним
    Гость
    не, ну шо за люди, а...
    76 76 на возмещение
    76 90 на доход

  13. Клерк
    Регистрация
    04.01.2014
    Сообщений
    8
    Тут выше была предлагали проводку 76-клиент 76-перевозчик на оприходование услуг перевозчика. А на возмещение получается наоборот? 76 перевозчик 76 клиент??? Ну а что люди?... Люди как люди...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)