Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Предприятие на УСН. Сотрудник (директор) ездил в командировку за границу. Командировку (перелёт и проживание) оплатил Фонд поддержки малого предпринимательства. МЫ выплатили сотруднику только суточные. Что он должен показывать в авансовом отчете? Указать только суточные? Или билеты тоже надо прилагать? И вообще надо ли эти билеты и гостиницу как то у нас отражать в бухучете? Если да, то как? по какой стоимости и на каком счете? Документы они нам никакие не предоставили.
Я начинающий бухгалтер и с подобным не сталкивалась, помогите, пожалуйста.![]()

Ответить с цитированием

