×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. Клерк
    Регистрация
    09.11.2011
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    10

    Отчет по командировке.

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Предприятие на УСН. Сотрудник (директор) ездил в командировку за границу. Командировку (перелёт и проживание) оплатил Фонд поддержки малого предпринимательства. МЫ выплатили сотруднику только суточные. Что он должен показывать в авансовом отчете? Указать только суточные? Или билеты тоже надо прилагать? И вообще надо ли эти билеты и гостиницу как то у нас отражать в бухучете? Если да, то как? по какой стоимости и на каком счете? Документы они нам никакие не предоставили.
    Я начинающий бухгалтер и с подобным не сталкивалась, помогите, пожалуйста.
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Цитата Сообщение от Teorema Посмотреть сообщение
    Указать только суточные?
    Да

  3. Клерк
    Регистрация
    09.11.2011
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    10
    Спасибо

  4. Аноним
    Гость
    кому фонд оплатил, предприятию или сотруднику?

  5. Клерк
    Регистрация
    12.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,309
    Аноним, как я думаю, фонд купил билеты и оплатил отель за сотрудника.

  6. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Просто человек Посмотреть сообщение
    Аноним, как я думаю, фонд купил билеты и оплатил отель за сотрудника.
    это наиболее вероятный, но не единственно возможный вариант

  7. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Аноним, а Вы видели когда нибудь билет, в котором вписаны не ФИО, а название организации?

  8. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Над.К, речь, видимо, не о билете, а о доходах
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  9. Клерк
    Регистрация
    09.11.2011
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    10
    Цитата Сообщение от Просто человек Посмотреть сообщение
    Аноним, как я думаю, фонд купил билеты и оплатил отель за сотрудника.
    Именно так. Фонд купил билеты и оплатил отель. Билеты выдали директору за день до поездки. От нас они просили Приказ о командировке. Мы издали приказ, выдали суточные и всё.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)