×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. Аноним
    Гость

    Оформление удержаний по КФО 4 их поступление по КФО 2 (реализ.трудовых книжек)

    1. Выдаем труд.книжки и вкл. к ним, их стоимость удерживаем и з/платы по КФО 4 Дт 30211 Кт 30403, затем заявкой на кассовый расход с КФО 4 перечисляем себе же на КФО 2 с КБК 130 и оформляем проводками:
    1.КФО 2 – Дт 20111 (130) Кт 20581; Дт 20581 Кт 40110 (130);
    2. КФО 4 – Дт 30403 Кт 20111
    и вроде все закрылось, Ваше мнение?
    2. Каким документом в 1С8 оформляете уточнение КБК, мы оформляем кассовым выбытием т.е., 20111 проходит по Дт и Кт, забалансовый 17 также только уменьшаем неверный КБК по Кт. и увеличиваем нужный по Дт. Как Вы оформляете?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для margo46
    Регистрация
    07.07.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,036
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    1. Выдаем труд.книжки и вкл. к ним, их стоимость удерживаем и з/платы по КФО 4 Дт 30211 Кт 30403, затем заявкой на кассовый расход с КФО 4 перечисляем себе же на КФО 2 с КБК 130 и оформляем проводками:
    1.КФО 2 – Дт 20111 (130) Кт 20581; Дт 20581 Кт 40110 (130);2. КФО 4 – Дт 30403 Кт 20111
    и вроде все закрылось, Ваше мнение?
    2. Каким документом в 1С8 оформляете уточнение КБК, мы оформляем кассовым выбытием т.е., 20111 проходит по Дт и Кт, забалансовый 17 также только уменьшаем неверный КБК по Кт. и увеличиваем нужный по Дт. Как Вы оформляете?
    Несоответствие.
    Я не люблю, когда везёт врагу...

  3. Аноним
    Гость
    Несоответствие в чем?

  4. Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    4,549
    В том, что со счетом 20581000 "Расчеты с плательщиками прочих доходов" применяется счет 40110180 "Прочие доходы".

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)