×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк Аватар для SvetttLana
    Регистрация
    26.04.2012
    Сообщений
    155

    декларация по прибыли чайнику

    Добрый день! ООО, ОСНО, деятельность не велась год почти, сдавались нули. В конце августа открыли р/сч, сделали взнос наличными для оплаты банка.
    С октября появились расходы на телефон, аренду и т.п. 1-я реализация с оплатой от покупателя была в декабре + предоплата от покупателя (отгрузка будет в январе). Как всё это отразить в декларации по налогу на прибыль?
    - обязательно ли применять кассовый метод учета доходов и расходов (т.к. выручка меньше 1 млн.)? в этом случае предоплата будет являться выручкой?
    - какие разделы декларации по налогу на прибыль нужно заполнять?
    - Можно ли в расходы выборочно принять только те, которые были произведены в декабре, т.к. прибыль появилась только в декабре? (не хочется показывать большой убыток) не будет ли это считаться ошибкой и поводом для проверки налоговиками нашей деятельности, ведь будут расхождения между данными из декларации по НДС и по прибыли?
    Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Цитата Сообщение от SvetttLana Посмотреть сообщение
    обязательно ли применять кассовый метод учета доходов и расходов
    нет
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  3. #3
    Клерк Аватар для SvetttLana
    Регистрация
    26.04.2012
    Сообщений
    155
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    нет
    спасибо! Возник вопрос при заполнении приложения № 2 к листу 02, а именно - правильно ли я понимаю из названия строки, что в соответствии со статьей 270 НК не включаются в расходы по налогу на прибыль все налоги, начисленные и уплаченные? Статья 270 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения - пункт 19) в виде сумм налогов, предъявленных в соответствии с настоящим Кодексом налогоплательщиком покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав), если иное не предусмотрено настоящим Кодексом – то есть ни какие налоги не включать? Т.е. речь идёт ТОЛЬКО о налогах, а взносы в ПФР и ФСС включаем в расходы? Или это про НДС?
    Совсем запуталась
    Моя 1с включила в строку 041 начисленный и уплаченный в деабре 2013г. взнос на травматизм. Правильно ли это?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось SvetttLana; 20.01.2014 в 15:22.

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    SvetttLana, в 270 статье про НДС

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)