Здравствуйте. Организация на ОСНО передала безвозмездно подарок сотруднику. При заполнении декларации по НДС нужно ли стоимость подарка отражать в реализации (код строки 010) или необходимо только заполнить сумму восстановления НДС (код строки 090). Помогите, пожалуйста, разобраться.

Ответить с цитированием