×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. Аноним
    Гость

    Подарок сотруднику и декларация по НДС

    Здравствуйте. Организация на ОСНО передала безвозмездно подарок сотруднику. При заполнении декларации по НДС нужно ли стоимость подарка отражать в реализации (код строки 010) или необходимо только заполнить сумму восстановления НДС (код строки 090). Помогите, пожалуйста, разобраться.
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А что восстанавливать? Начисляете с безвозмездной передачи, признаваемой реализацией, и отражаете в 010.

  3. Аноним
    Гость
    Только в отчете о финансовых результатах стоимость подарка не попадает, т.к. подарки учитывались на 91 счете. И сразу возникнет вопрос о несовпадении налогооблагаемой базы по НДС и суммы выручки за отчетный период.

  4. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Проблема на него ответить?
    з.ы. мне за 3 года ни разу не задали.

  5. Аноним
    Гость
    спасибо

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)