Добрый день,
первый раз сталкиваюсь с ситуацией . Мы Принципиал получаем услуги по доставке и приему денежных средств от агента, агент дал отчет и с/фактуру. Как все это провести и какими документами?
Спасибо
Добрый день,
первый раз сталкиваюсь с ситуацией . Мы Принципиал получаем услуги по доставке и приему денежных средств от агента, агент дал отчет и с/фактуру. Как все это провести и какими документами?
Спасибо
Ну а как вы обычно услуги, которые вам оказывают, проводите? Так и это
Существует отчет комиссионера (агента) о продажах, мне его правильно нужно заполнить
Учет у принципала в программе "1С:Бухгалтерия 8"
Рассмотрим теперь тот же самый пример с точки зрения принципала.
При передаче товаров на комиссию оформляется документ Реализация товаров и услуг с видом операции Продажа, комиссия. На основании этого документа впоследствии можно зарегистрировать документ Отчет комиссионера (агента) о продажах. Документ будет автоматически заполнен товарами, переданными на комиссию, в него необходимо будет затем добавить также и перечень реализованных в рамках агентского договора услуг. В документе Отчет комиссионера, также как и в отчете комитенту, указывается порядок расчета агентского вознаграждения, по умолчанию наследуемый из условий договора. Сумма вознаграждения рассчитывается для каждой услуги и каждого товара отчета.
На закладке Вознаграждение образом, аналогичным документу Отчет комитенту (принципалу) оформляется факт зачета агентского вознаграждения из стоимости оплаченных покупателями товаров и услуг.
Из отчета комитента можно оформить выданный счет-фактуру на реализованный товар и зарегистрировать полученный счет-фактуру на агентское вознаграждение - см. рис. 5.
Щелкните для увеличения
Рис. 5
При проведении документа будут сформированы следующие проводки:
Дебет 90.02.1 Кредит 45.01
- реализация товаров, переданных на комиссию;
Дебет 62.01 Кредит 90.01.1
- реализация товаров, переданных на комиссию;
Дебет 90.03 Кредит 68.02
- НДС с реализации товаров;
Дебет 62.01 Кредит 91.01
- реализация услуги по доставке;
Дебет 90.03 Кредит 68.02
- НДС с реализации услуги по доставке;
Дебет 76.09 Кредит 60.01
- на сумму вознаграждения комиссионера;
Дебет 19.04 Кредит 60.01
- НДС с вознаграждения комиссионера.
или подскажите как правильно это сделать.
Агент производит забор товара, получает нал. ден. средства с клиентов.
вопросы о работе в 1с надо задавать в спецразделе;
перенесено
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)