Доброе утро!
Нам была ошибочно перечислена сумма в декабре - 4200,00 руб. (в т.ч. НДС - 640,68 руб.) Программа выписывает сч/ф на аванс. Позже эту сумму возвращаем назад- операция "возврат ошибочно уплаченных средств" с НДС. Остатка на 76 сч. на конец года нет.
При заполнении декларации по НДС, сумма НДС - 641 руб. включается в стр.070 (авансы), но не включается в стр.200 (вычет авансов), что логично.
Но тогда сумма НДС к уплате получается больше на эти 641,00 руб.
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так??

Ответить с цитированием
