Подскажите,плиз, такую ситуацию. Мы работаем с белорусами. Декларацию по косв. налогу ИФНС подтвердила за 4 кв лишь за октябрь. В декларации по НДС (нашей) к возмещению нам указывать сумму,кот. мы уплатили на таможне,либо ту,что подтвердила ИФНС (лишь за октябрь)

Ответить с цитированием
