Здесь проводки по возмещению транп.расходов
51 62.АВ - получен аванс (хотя для нас он и не аванс)
76.АВ 68.2 - начислен НДС
62 76 - выставлен счет транпортной компанией вместе с НДС
76 51 - оплачено с расчетного счета вместе с НДС
62.АВ 62 - зачтен аванс (предоплата по трансп.расходам)
68.2 76.АВ - восстановлен НДС по авансу
В 1С7.7 надо так реализовать, чтобы эти суммы не попали в нашу выручку (через неторговые операции?). Лучше организовать отдельными документами (если их нет в конфигурации) - "Выписка по неторговым операциям", "Транспортные услуги возмещаемые покупателем", "Счет-фактура на возмещаемые расходы".

