Добрый день! Прошу совета! Организация оказывает транспортно-экспедиционные услуги по ЖД. Есть организация перевозки на экспорт , и в ТС и не в ТС. В стоимость услуг входит полностью организация перевозки, не только агентское вознаграждение. При экспортной отгрузке бывает такая ситуация, что один поставщик оказывает услуги по погрузке, разгрузке, перегрузу из вагона в вагон. Т.к. этот поставщик не может знать -куда пойдет данный вагон, то свои услуги он выставляет с 18%. Как нужно учитывать этот входной НДС? В акте прописан конкретный номер вагона. При подтверждении 0% ставки НДС, я этот НДС отразила в 4 Разделе декларации, в вычетах. При приеме документов мне налоговая сразу сказала - откажем!, т.к. у вас все должно быть с 0% и никаких вычетов!

Ответить с цитированием