Добрый день! У нас такая ситуация:
перешли с ОСН на УСН
были авансы от покупателей с них мы уже заплатили НДС в бюджет за 4 кв!! а это был последний наш период НДС.
Как нам дальше действовать?
(по НК РФ, мы должны исправить условия договора - заключить доп. и вернуть покупателям НДС и тогда мы сможем принять его к вычету!, но , МЫ уже заплатили в бюджет!! и вычитать нам уже не от куда! что нам делать? на возврат денег писать?? там получается около 1 000 000 руб)
По закону мы должны вернуть покупателям НДС
а потом как дальше? сделать уточненную декларацию и подать на возврат?? что от нас для этого требуется?
Звонили в налоговую по телефону "Контакт центра" - нас просто послали, типа никто вам ничего не вернет.
Надеюсь что на форуме есть знающие люди, а они точно есть, которые могут подсказать как решить эту ситуацию. На вас одна надежда.

Ответить с цитированием