×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Агентский договор. ОЧЕНЬ жду !

    Доброе утро !

    Заключили агентский договор и возникли вопросы.
    Помогите, пожалуйста !

    Агентский договор, где наша фирма - агент (действует от своего имени), закупает товар для комитента.

    1) На какой счет относится закупка нами товара у поставщика (для комитента) 60 или 76 ?

    2) Мы покупаем у одного поставщика для комитента товар и для себя тоже.
    Обязательно ли для комитента закупку у поставщика оформлять отдельным счетом-фактурой или можно одним, где товар для нас и для него сразу ?
    А в учете приходовать по одному счету-фактуре, но разными документами и на разные счета: 41 и 002 ???

    СПАСИБО ! Очень жду !!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    в отставке Аватар для Rh
    Регистрация
    13.02.2004
    Сообщений
    3,239
    1) На какой счет относится закупка нами товара у поставщика (для комитента) 60 или 76 ?
    Большой разницы нет, но лучше 60.
    Обязательно ли для комитента закупку у поставщика оформлять отдельным счетом-фактурой или можно одним, где товар для нас и для него сразу ?
    Необязательно. Тем более что требовать от поставщика раздельных документов вы не можете, можете только просить.
    А в учете приходовать по одному счету-фактуре, но разными документами и на разные счета: 41 и 002
    На всякий случай: приходовать надо не по счету-фактуре, а по товарному документу (накладной). А так правильно мыслите.
    А кому сейчас легко?!

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Спасибо Вам Большое !

    А почему по товарной накладной приходовать ?
    И на какой счет приходовать по накладной: 41 или 002 ?

  4. #4
    в отставке Аватар для Rh
    Регистрация
    13.02.2004
    Сообщений
    3,239
    А почему по товарной накладной приходовать ?
    Потому что счет-фактура предназначен для учета НДС, и не более.
    И на какой счет приходовать по накладной: 41 или 002 ?
    Своё - на 41, чужое (для комитента) - на 002. Если сразу разделить невозможно, то сначала всё на 41, а потом на чужое проводки:
    Д41,19 К60 (сторно)
    Д76/Комитент К60
    Д002
    На всякий случай: в агентском договоре не комитент, а принципал.
    А кому сейчас легко?!

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Благодарю !!!

    ОДин момент...
    По Счетам- фактурам, полученным от поставщика, где товар для Принципала, НДС к вычету не принимаю, верно ?

  6. #6
    в отставке Аватар для Rh
    Регистрация
    13.02.2004
    Сообщений
    3,239
    Да. Если счет-фактура"смешанный", то не принимаете в части, относящейся к принципалу.
    А кому сейчас легко?!

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Извините, за занудство..

    Но еще вопросик
    Начислено вознаграждение:
    Д-т 62 (76) К-т 90,1
    Д-т 90,3 К-т 68 так ???

  8. #8
    в отставке Аватар для Rh
    Регистрация
    13.02.2004
    Сообщений
    3,239
    Д-т 90,3 К-т 68
    Если НДС по оплате, то
    Д90.3 К76.НДС, после оплаты Д76.НДС К68
    А кому сейчас легко?!

  9. #9
    Счастливая
    Регистрация
    06.09.2005
    Адрес
    Южно-Сахалинск
    Сообщений
    61
    Внимательно прочитала вашу переписку, скажите если мы приобретаем товары по поручению принципала без НДС, должна ли я при передаче этого товара Принципалу накрутить НДС сверху, мы являемся плательщиками НДС.
    Проще говоря действует ли правило купили с НДС - передали с НДС, купили без НДС - передали без НДС, агентское вознаграждение + НДС.
    И еще, а как быть с услугами, приобретаемыми для принципала, так же как и с товаром.
    Последний раз редактировалось Diana21; 09.11.2005 в 11:57.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,023
    Я бы тоже хотела бы узнать ответ....

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)