Добрый день! Подскажите пожалуйста в какой момент должна возникать курсовая разница и на какой счет списываться(90 или 91)? если сначала была зарегистрирована оплата(Плат. поручением), а после через 2 месяца была проведена реализация. На данный момент документ Реализация товаров и услуг делает проводку Дт 62.21 КТ 90.01.1 с содержанием "Корректировка выручки по расчетам в валюте", правильна ли эта проводка? Документ переоценка валютных средств проводок по этому контрагенту не делает вообще. Конфа: УПП 1.3


