×
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 105
  1. #31
    georgny georgny вне форума
    Клерк Аватар для georgny
    Регистрация
    29.07.2007
    Адрес
    г.Сургут
    Сообщений
    333
    Вот что сделал:
    Перед тем как начать автоматизированный учет в 2013 году, начинаю вводить начальные остатки:
    На дату 31.12.2012 -
    Дт. 99.01.2 Кт. 68.12 - 1063,81 начисление минимального налога при УСН за 2012 год
    Дт. 91.02 Кт.68.10 - 15.28 начисление платы за негативное воздействие за 4 квартал 2012 года
    Дт.51 Кт.000 - 3427,53 - ввод начального остатка по расчетному счету
    Дт.80.09, Субконто Дт.Ф.И.О.учредителя - Кт.000 - 10000 - уставной капитал

    Далее формирую оборотку на 31.12.2012 год и получаю:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.JPG 
Просмотров:	499 
Размер:	37.0 Кб 
ID:	53455

    Все правильно у меня сделано? Почему-то при проверке по 000 счету у меня нет равенства в обороте КТ и Дт.
    Последний раз редактировалось georgny; 29.01.2014 в 16:52.

  2. #32
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Всё неправильно. 31 декабря 2012 года надо было просто внести остатки по счетам в корреспонденции со счетом 000. Никаких проводок 99-68 и пр быть 31 декабря 2012 года не должно.

  3. #33
    Аноним
    Гость
    Вы же в 8 делаете, я вижу Там есть спец. форма для ввода остатков. Вот в нее все циферки и внесите. Над. К все правильно написала, у Вас в этой форме остатки будут в корреспонденции со счетом 000 Форма находится в меню предприятие. Там ошибок меньше будет при вводе.

  4. #34
    georgny georgny вне форума
    Клерк Аватар для georgny
    Регистрация
    29.07.2007
    Адрес
    г.Сургут
    Сообщений
    333
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Всё неправильно. 31 декабря 2012 года надо было просто внести остатки по счетам в корреспонденции со счетом 000. Никаких проводок 99-68 и пр быть 31 декабря 2012 года не должно.
    Но средствами 1С 8.3 через операцию "Ввод остатков" ввести данные 31.12.2012 не получается. Он сразу выдает толкьо 01.012013 год и ввод остатков на эту дату идут.

  5. #35
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Этот вопрос задавайте в разделе 1С. Поскольку к самому учету он отношения никакого не имеет

  6. #36
    georgny georgny вне форума
    Клерк Аватар для georgny
    Регистрация
    29.07.2007
    Адрес
    г.Сургут
    Сообщений
    333
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Этот вопрос задавайте в разделе 1С. Поскольку к самому учету он отношения никакого не имеет
    Сделал как вы посоветовали через Ввод остатков на 31.12.2012
    Сформировал оборотку:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.JPG 
Просмотров:	436 
Размер:	29.0 Кб 
ID:	53459

    Сейчас все правильно?

  7. #37
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    У Вас опять остаток на счете 000. Этого быть не должно. Неужели у фирмы нет больше ничего? Никаких долгов по зарплате, взносов? Никто фирме денег не должен? Фирма никому не должна?

  8. #38
    georgny georgny вне форума
    Клерк Аватар для georgny
    Регистрация
    29.07.2007
    Адрес
    г.Сургут
    Сообщений
    333
    По з.п. долгов нет, никому ничего не должны.
    Ниже привожу карточку по счету 000:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.JPG 
Просмотров:	440 
Размер:	84.2 Кб 
ID:	53460
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок2.JPG 
Просмотров:	406 
Размер:	85.3 Кб 
ID:	53461

    И вот свежая оборотка:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок3.JPG 
Просмотров:	412 
Размер:	39.7 Кб 
ID:	53462

  9. #39
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    georgny, не может быть остатка по счету 000. Значит у Вас должен быть остаток по 84 счету. Вот его и вносите в корреспонденции со счетом 000. И сальдо на счете 000 не будет

  10. #40
    georgny georgny вне форума
    Клерк Аватар для georgny
    Регистрация
    29.07.2007
    Адрес
    г.Сургут
    Сообщений
    333
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    georgny, не может быть остатка по счету 000. Значит у Вас должен быть остаток по 84 счету. Вот его и вносите в корреспонденции со счетом 000. И сальдо на счете 000 не будет
    Подогнать чтоли ну ту сумму которая висит на 000?

  11. #41
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ну естественно. Если у Вас не идет при восстановлении баланса сумма актива и пассива, значит это либо прибыль, либо убыток )) В данном случае у Вас убыток

  12. #42
    georgny georgny вне форума
    Клерк Аватар для georgny
    Регистрация
    29.07.2007
    Адрес
    г.Сургут
    Сообщений
    333
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Ну естественно. Если у Вас не идет при восстановлении баланса сумма актива и пассива, значит это либо прибыль, либо убыток )) В данном случае у Вас убыток
    Ок сделал все теперь счет 000 по нулям.
    Делаю оборотку теперь за 2013 год, посмотрите она верная получилась:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.JPG 
Просмотров:	512 
Размер:	64.8 Кб 
ID:	53463

    Меня в этой оборотке 84 счет смущает и 99 на конец периода
    Последний раз редактировалось georgny; 29.01.2014 в 20:43.

  13. #43
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    А что у Вас за оборот по 84 счету, и почему не закрыт 99 счет на 84? Реформация баланса у Вас не закончена.

  14. #44
    georgny georgny вне форума
    Клерк Аватар для georgny
    Регистрация
    29.07.2007
    Адрес
    г.Сургут
    Сообщений
    333
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    А что у Вас за оборот по 84 счету, и почему не закрыт 99 счет на 84? Реформация баланса у Вас не закончена.
    Да вы правы реформация баланса была не закончена. Сделал и вот что получилось:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.JPG 
Просмотров:	474 
Размер:	63.5 Кб 
ID:	53464

  15. #45
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    А что на 75 счете висит?
    И распределили Вы больше дивидендов, чем могли. Убыток-то на конец 2013 года есть.

  16. #46
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    А что на 75 счете висит?
    И распределили Вы больше дивидендов, чем могли. Убыток-то на конец 2013 года есть.

  17. #47
    georgny georgny вне форума
    Клерк Аватар для georgny
    Регистрация
    29.07.2007
    Адрес
    г.Сургут
    Сообщений
    333
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    А что на 75 счете висит?
    И распределили Вы больше дивидендов, чем могли. Убыток-то на конец 2013 года есть.
    на 75 счете висит сумма которую я должен выплатить учредителям. Т.е. первую половину выплатили, а это вторая половина которую выплачиваю в январе 2014 года.

    Т.е. после выплаты дивидендов полностью на 29.01.2014 года оборотка принимает вид следующий:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.JPG 
Просмотров:	417 
Размер:	64.5 Кб 
ID:	53465

    и тут тогда вопрос сразу получается по 84 и 91 счетам. Какие-то суммы выползли
    т.е. всю малину портит вот эта операция:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок2.JPG 
Просмотров:	414 
Размер:	18.4 Кб 
ID:	53466
    Последний раз редактировалось georgny; 29.01.2014 в 21:29.

  18. #48
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ну так у Вас убыток. Я же Вам и пишу, что Вы выплатили дивидендов больше, чем прибыль
    А на 91 счете уже какие-то движения в январе, Вам виднее что это такое. Смотрите проводки

  19. #49
    georgny georgny вне форума
    Клерк Аватар для georgny
    Регистрация
    29.07.2007
    Адрес
    г.Сургут
    Сообщений
    333
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Ну так у Вас убыток. Я же Вам и пишу, что Вы выплатили дивидендов больше, чем прибыль
    Да как же так убыток то. Я книгу учета доходов и расходов заполнял и по ней начислял дивиденды. Там все ровно.

  20. #50
    Аноним
    Гость
    Дивиденды начисляют по бух учету , а если его нет, то не начисляют вовсе

  21. #51
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от georgny Посмотреть сообщение
    Да как же так убыток то.
    Да вот так. Полюбуйтесь на него в оборотно-сальдовой ведомости
    У Вас с прошлого года убыток тянется в бухучете. Мы его с Вами сегодня целый день выводили, Вы не заметили? ))

  22. #52
    Lesik1981 Lesik1981 вне форума
    Клерк Аватар для Lesik1981
    Регистрация
    08.12.2008
    Адрес
    Волгодонск
    Сообщений
    657
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Здесь написано, что пишется в каждой строчке http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1.htm
    Спасибо!

  23. #53
    georgny georgny вне форума
    Клерк Аватар для georgny
    Регистрация
    29.07.2007
    Адрес
    г.Сургут
    Сообщений
    333
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Да вот так. Полюбуйтесь на него в оборотно-сальдовой ведомости
    У Вас с прошлого года убыток тянется в бухучете. Мы его с Вами сегодня целый день выводили, Вы не заметили? ))
    Спасибо огромное!!! Вы мне во многом помогли)))

  24. #54
    georgny georgny вне форума
    Клерк Аватар для georgny
    Регистрация
    29.07.2007
    Адрес
    г.Сургут
    Сообщений
    333
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Дивиденды начисляют по бух учету , а если его нет, то не начисляют вовсе
    У меня упрощенка и в 2012 году я еще заполнял КуДир и бух.учет не обязан был вести. И вообще мне кажется данные бух.учета и кудир всегда должны совпадать в плане прибыли и убытков иначе какой смысл тогда книгу вести?

  25. #55
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от georgny Посмотреть сообщение
    я еще заполнял КуДир и бух.учет не обязан был вести
    для расчета налогов не обязаны, для выплаты дивидендов - обязаны.

    Цитата Сообщение от georgny Посмотреть сообщение
    мне кажется данные бух.учета и кудир всегда должны совпадать в плане прибыли и убытков
    при УСН эти данные практически никогда совпадать не будут

    Цитата Сообщение от georgny Посмотреть сообщение
    иначе какой смысл тогда книгу вести?
    для расчета налога.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  26. #56
    georgny georgny вне форума
    Клерк Аватар для georgny
    Регистрация
    29.07.2007
    Адрес
    г.Сургут
    Сообщений
    333
    Ну капец кароче у меня значит((
    И как мне теперь выровняться? Мне надо бухгалтерский баланс заполнить и при этом дивиденды которые уже выплатил назад не гнать.
    Я так понял надо подгонять баланс конкретно?

  27. #57
    georgny georgny вне форума
    Клерк Аватар для georgny
    Регистрация
    29.07.2007
    Адрес
    г.Сургут
    Сообщений
    333
    У меня еще попутный вопрос: Когда я введу все начальные остатки и сформирую оборотку за 2012 год, то на счете 000 у меня конечное сальдо должно быть по нулям? А обороты за период по счету 000 Дебет с Кредитом должны тоже быть равны или не обязательно?

  28. #58
    georgny georgny вне форума
    Клерк Аватар для georgny
    Регистрация
    29.07.2007
    Адрес
    г.Сургут
    Сообщений
    333
    Вот моя оборотка итоговая за 2012 и 2013 год:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.JPG 
Просмотров:	448 
Размер:	58.2 Кб 
ID:	53467

    В ней по 84 счету в оборотах в Кт. стоит не правильная сумма. Должно быть по 84 счету 84393,18, т.к. прибыль организации за 2013 год за вычетом 5% налога = 84393,18.
    Сальдо на конец периода в Кт. появилась сумма 2172,81.
    Посмотрел карточку счетва 84 и и обнаружил там регламентную операцию на 31.12.2013, ниже привожу ее подробно:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок2.JPG 
Просмотров:	391 
Размер:	67.7 Кб 
ID:	53469
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок2.JPG 
Просмотров:	210 
Размер:	46.5 Кб 
ID:	53468  

  29. #59
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от georgny Посмотреть сообщение
    то на счете 000 у меня конечное сальдо должно быть по нулям?
    да. И поскольку сальдо будет по нулям, то и обороты по дебету и по кредиту будут равны. Иначе сальдо нулевым не будет

  30. #60
    Аноним
    Гость
    Хотите совет ? Поищите активы на начало 13 года, небось начало года остатки не правильный

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)