×
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 105
  1. #61
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от georgny Посмотреть сообщение
    В ней по 84 счету в оборотах в Кт. стоит не правильная сумма.
    Правильно всё стоит. У Вас на начало 2013 года убыток две с лишним тысячи. Мы его с Вами вчера вывели. Вы не погасили этот убыток полностью, а дивиденды распределили. Так не делается. Именно поэтому надо вести бухучет как положено, прежде чем делить прибыль.

  2. #62
    georgny georgny вне форума
    Клерк Аватар для georgny
    Регистрация
    29.07.2007
    Адрес
    г.Сургут
    Сообщений
    333
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Хотите совет ? Поищите активы на начало 13 года, небось начало года остатки не правильный
    Я уже незнаю что там на начало года впихнуть можно еще))) даже подогнать не получается

  3. #63
    georgny georgny вне форума
    Клерк Аватар для georgny
    Регистрация
    29.07.2007
    Адрес
    г.Сургут
    Сообщений
    333
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Правильно всё стоит. У Вас на начало 2013 года убыток две с лишним тысячи. Мы его с Вами вчера вывели. Вы не погасили этот убыток полностью, а дивиденды распределили. Так не делается. Именно поэтому надо вести бухучет как положено, прежде чем делить прибыль.
    как может быть убыток, если у меня по 2012 году разница между суммой полученных доходов и произведенных расходов = 14098,94 р.
    Налог я платил по минималке 1% от доходов. Как никак доход должен быть тут. Или если по минималке оплата идет, то это значит убыток?

    Как мне сейчас гасить этот убыток в моем случае?
    Последний раз редактировалось georgny; 30.01.2014 в 13:39.

  4. #64
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,842
    Цитата Сообщение от georgny Посмотреть сообщение
    Налог я платил по минималке 1% от доходов. Как никак доход должен быть тут
    Вам же уже говорили, что доход по КУДиР никакого отношения к бухгалтерской прибыли не имеет.
    Достаточно одной-двух хоз. операций, по которым услуги/работы получены, но не оплачены, или зарплата начислена, но не выплачена - и вот он, бухгалтерский убыток при наличии прибыли по налоговому учету (т.е. по КУДиР).
    Или оплата от покупателя/заказчика получена (в доход попала), а отгрузки не было - тоже увеличивает налоговую прибыль (по КУДиР) по сравнению с бухгалтерской.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  5. #65
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от georgny Посмотреть сообщение
    как может быть убыток, если у меня по 2012 году разница между суммой полученных доходов и произведенных расходов = 14098,94 р.
    Слушайте, Вы вообще читаете, что Вам пишут? Какая разница, что у Вас там в налоговом учете? Бухгалтерский и налоговый учет разные вещи. Я вчера Вас полдня пыталась об остатках на счетах, Вы выдали всё, что у Вас есть. Так вот после того, как данные по счетам внесены, та сумма, на которую не идет баланс и есть либо прибыль, либо убыток. У Вас получился убыток. Это не я его выдумала, это у Вас данные такие.

  6. #66
    Аноним
    Гость
    А все потому что всем новичкам кажется наличие буха на фирме излишним. Ну тогда учится надо или хоть литературу выписать. Вот журнал есть Упрощенка, там с конца года подробно описывают как поставить бух. учет Упрощенцу . Ну или сами поищите издания на просторах интернета. Так работать кавалерийским наскоком невозможно и в рамках форума научится невозможно, хотя здесь полно всяких материалов, да Вы их не читаете. Может читка печатных изданий поможет Вам.
    Надо было инвентаризацию качественную сделать, а Вы ее в голове сделали, вот и не понятно Вам откуда убытки, а посмотрите у Вас активов никаких..

  7. #67
    Елена Максимовна Елена Максимовна вне форума
    Клерк
    Регистрация
    31.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    306
    Надо ли СМП при сдаче бухгалтерской отчетности в обязательном порядке делать пояснительную записку?

  8. #68
    georgny georgny вне форума
    Клерк Аватар для georgny
    Регистрация
    29.07.2007
    Адрес
    г.Сургут
    Сообщений
    333
    Все сделал правильную оборотку, добился наконец-то реальных цифр. Ниже привожу за 2013 год.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.jpg 
Просмотров:	464 
Размер:	44.8 Кб 
ID:	53511
    Но у меня маленькая проблема выходит. Я дивиденды реально заплатил больше чем начислил((( Кто знает как мне лучше в данной ситуации выправиться? могу ли я в следующем отчетном году это компенсировать?

    И вот баланс на основании оборотки заполнял вручную:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок1.jpg 
Просмотров:	460 
Размер:	49.9 Кб 
ID:	53512Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок2.jpg 
Просмотров:	420 
Размер:	24.8 Кб 
ID:	53513

    Автоматика заполняет вот как (привел ниже только отличие):
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок3.jpg 
Просмотров:	498 
Размер:	26.3 Кб 
ID:	53514

    Как все-таки правильнее?

  9. #69
    georgny georgny вне форума
    Клерк Аватар для georgny
    Регистрация
    29.07.2007
    Адрес
    г.Сургут
    Сообщений
    333
    Ну и?

  10. #70
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    то знает как мне лучше в данной ситуации выправиться?
    Признать часть выплаты не дивидендами

  11. #71
    georgny georgny вне форума
    Клерк Аватар для georgny
    Регистрация
    29.07.2007
    Адрес
    г.Сургут
    Сообщений
    333
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Признать часть выплаты не дивидендами
    Ок, сделаю часть выплаты типа заем у фирмы.

    А как на счет баланса?
    Я выше привел, какой верный?

  12. #72
    Аноним
    Гость
    Могу дать совет
    Вы ведь в 1с8 работаете Совет даю по 8.2, трешку не знаю По 3 спросите здесь на форуме в ветке 1с
    Исходим из того, что программа профессионал, а Вы -дилетант. Она формирует правильные и взаимоувязанные отчеты, если пользователь не накосячил. Поэтому осуществляем проверку учета формами из меню отчеты . Экспресс проверка ведения учета и Анализ состояния бух учета. Если ошибки - правим и перезаполняем отчеты, если нет- анализируем дальше. В отчете ф.2 ставим курсор на анализируемую цифру и нажимаем кнопку расшифровка. Там будет видно, откуда программа должна взять цифры и как они сформировались. Сравниваем Ваши цифры с цифрами программы и делаем выводы.

  13. #73
    georgny georgny вне форума
    Клерк Аватар для georgny
    Регистрация
    29.07.2007
    Адрес
    г.Сургут
    Сообщений
    333
    Спасибо

  14. #74
    чукотская_девочка чукотская_девочка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.02.2013
    Сообщений
    20
    Скажите, пожалуйста, долг фирмы по беспроцентному займу перед учредителем - относить в строку "Кредиторская задолженность" или "долгосроч.заем.средства" (баланс упрощённый)?

  15. #75
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,842
    Цитата Сообщение от чукотская_девочка Посмотреть сообщение
    по беспроцентному займу
    через сколько месяцев срок возврата займа?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  16. #76
    чукотская_девочка чукотская_девочка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.02.2013
    Сообщений
    20
    ZZZhanna, честно говоря, договор ещё не составлен, но сделаем задним числом Если больше 12 мес, то будет "долгосрочные заём.средства"?

  17. #77
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,842
    Цитата Сообщение от чукотская_девочка Посмотреть сообщение
    Если больше 12 мес, то будет "долгосрочные заём.средства"?
    да
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  18. #78
    чукотская_девочка чукотская_девочка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.02.2013
    Сообщений
    20
    ZZZhanna, спасибо большое)

  19. #79
    Аноним
    Гость
    а можно опрос про дивиденды? здесь обсуждали выше. ООО на УСН 6%. В 2010-2012 годах не вели бух учет, но если бы была Форма2, то была бы прибыль. По решению собрания учредителей дивиленты не выплачиваются. Это значит что при закрытии периода я закрываю 90и 91 счет на 99, а 99 на 84 и все? никаких дополнительных проводок, связанных с дивидендами делать не надо? Спасибо

  20. #80
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ? никаких дополнительных проводок, связанных с дивидендами делать не надо?
    Так нет никаких дивидендов, никто прибыль не распределял. На самом деле в ООО вообще нет никаких дивидендов, это термин из закона об акционерных обществах. В ООО есть деление чистой прибыли между участниками. Для краткости это называется дивидендами

  21. #81
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Так нет никаких дивидендов, никто прибыль не распределял. На самом деле в ООО вообще нет никаких дивидендов, это термин из закона об акционерных обществах. В ООО есть деление чистой прибыли между участниками. Для краткости это называется дивидендами
    спасибо

  22. #82
    Voyage.irk Voyage.irk вне форума
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2014
    Сообщений
    3
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если ООО на УСН без деятельности, есть только уставный капитал 10000 руб. Как сформировать баланс для МП в упрощенном варианте? УК я запишу в строку пассива 1310, где мне отразить в активе, что бы актив=пассив? И ещё, в этой форме где пишется убыток? Заранее спасибо.

  23. #83
    gnews gnews вне форума
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от Voyage.irk Посмотреть сообщение
    где мне отразить в активе, что бы актив=пассив
    Чем оплачивался Уставный капитал?

    Цитата Сообщение от Voyage.irk Посмотреть сообщение
    Как сформировать баланс для МП в упрощенном варианте?
    Бланк тут http://www.klerk.ru/blank/304900/
    Помимо баланса нужно сдавать "Отчёт о прибылях и убытках" (Отчёт о финансовых результатах)

    Цитата Сообщение от Voyage.irk Посмотреть сообщение
    где пишется убыток?
    В форме для субъектов малого предпринимательства -строка 1300 "Капитал и резервы",
    если обычный баланс -по строке 1370
    и в строке 2400 "Отчёта о прибылях и убытках" (Отчёта о финансовых результатах)

  24. #84
    Voyage.irk Voyage.irk вне форума
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2014
    Сообщений
    3
    Я так понимаю, что если УК лет 5 уже в денежной форме нет, оборотов нет, то будет баланс и отчет о прибылях и убытках в упрощенном виде нулевые? Везде ставить 00?

  25. #85
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Voyage.irk, УК не может испариться, он всегда есть на 80 счете. До момента ликвидации фирмы

  26. #86
    Анна Бухгалтер Анна Бухгалтер вне форума
    Клерк
    Регистрация
    30.03.2014
    Сообщений
    6
    Доброго времени суток! у нас очень малое предприятие, усно "доход". При составлении баланса основная строка по "активу" - основ.сре-ва ( остат. ст-ть 600т.р.), всё остальное по мелочи (несколько т.р. по 50, 51 счетам). Не могу свести баланс из-за этих 600т.р. осн.ср., т.к. по "Пассиву" получаются маленькие суммы: уст. кап.-10т.р. и кредит. сальдо по 70счету. Подскажите, что делаю не так?

  27. #87
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,842
    Цитата Сообщение от Анна Бухгалтер Посмотреть сообщение
    Не могу свести
    Оборотку прикрепите
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  28. #88
    Анна Бухгалтер Анна Бухгалтер вне форума
    Клерк
    Регистрация
    30.03.2014
    Сообщений
    6
    САЛЬДО:
    01 - 600
    деб.50 - 10т.р.
    деб.51-15т.р.
    кред. 60 - 25т.р.
    80 - 10т.р.
    кред. 70 - 5т.р.

  29. #89
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,842
    Цитата Сообщение от Анна Бухгалтер Посмотреть сообщение
    01 - 600
    а 02 где?
    налоги и взносы начислены и уплачены до 31.12.13?
    где сч. 84 или хотя бы 99?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  30. #90
    Анна Бухгалтер Анна Бухгалтер вне форума
    Клерк
    Регистрация
    30.03.2014
    Сообщений
    6
    02 - за 2013 - 24315, накопленная амортизация за 4 года - 97т.р.
    68 - 22,74 т.р.
    69 - 16,308 т.р.
    99 - 197 т.р.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)