×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. Клерк
    Регистрация
    10.02.2005
    Сообщений
    118

    "Входной НДС" по ОС

    Столкнулась вот с какой проблемой...в 2004 году, у организации была необлагаемая НДС деятельность, были приобретены 2 телефона, стоимостью 8000 руб. каждый, в т.ч. НДС-1220,34руб. Предыдущим бухгалтером были сделаны следующие проводки:
    Д 08/4 К 60/1 13559,32 (2 шт.)
    Д 19/1 К 60/1 2440,68

    Далее ввели в эксплуатацию
    Д 01/1 К 08/4 6779,66 (1 шт.)

    Далее списано на затраты так как менее 10000 руб.
    Д 91/2 К 01/1 6779,66

    А что самое интересное НДС был списан
    Д 91/2 К 19/1 2440,68

    Так вот я считаю, что итог по 91/2 конечно верный, НДС ушел полностью на затраты и не возмещается, но мне кажется что он изначально должен быть отражен на увеличение ОС и уже вся сумма с НДС списана на 91/2. Столкнулась с этим в первичке ОС-1. Как вы думаете стоит переделать или оставить как есть? Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    оставить как есть
    И заняться чем нибудь более полезным.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)