В прошлом месяце НДС был минус 10 000 руб.
Стр. 3 декларации заполнила следующим образом:
строка 030 - к уплате в бюджет - прочерки
строка 040 - к уменьшению - 10 000
В мае НДС 6 000 руб. с плюсом
Понятно, что платить НДС за май не нужно, но
как заполнить страницу 3?
какая сумма к уменьшению, какая к уплате?




