Добрый день! Пожалуйста помогите! Ситуация в следующем: Есть Фонд (НКО),
одной из целей уставной деятельности является поддержание
нравственности у молодежи (не дословно, по смыслу), организация мероприятий по поддержанию и поднятию духа молодежи.
Данный фонд будет организовывать мероприятие КВН. На счет фонду будут
перечисляться суммы: 1.Взносы за участие в КВН командами или их
спонсорами; 2. Перечисление денежных средств за организацию участия в
КВН спонсорами команд (фирмы в основном коммерческие). Это за написание
сценария, аренда зала, администрирование, вплоть до обедов. Есть смета с
данными видами расходов, на основании которой и будет происходить
оплата спонсорами или самими командами, указанных сумм. Фонд подписывает с ООО "Х" договор на оказание услуг по организации данного КВН. Вопрос по налогам: будут ли данные поступления является базой по налогу
на прибыль, так же не освобождается ли фонд именно по этим поступлениям
от уплаты НДС? и можно ли учесть договор с коммерческой организацией по
устроению мероприятия в расходах ФОНДА? Если коротко, то пришло 200 тыс.
рублей, 200 тыс рублей и уходит. Не могу разобраться..

Ответить с цитированием