×
Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 34567
Показано с 181 по 203 из 203
  1. #181
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте!

    Подскажите, пожалуйста, стала оформлять 2-ндфл по контрагентам и обнаружила, что за 1 месяц налог (13%) за них не уплачен. Как оформлять 2-ндфл? сначала заплатить за пропущенный месяц и потом 2-ндфл заполнить. или заполнить как есть и ждать требования о доплате?

    Спасибо

  2. #182
    Ирина1960 Ирина1960 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.02.2006
    Сообщений
    168
    1 с 7,7 ред.4,5 релиз 7,70,564
    При формировании справки 2 ндфл -сообщение "данных о доходах 2014 не обнаружено" А я хочу отчитаться за 2013 год.. я перепечатаю потом справки в Сбисс, ,Но я их из 1 с не могу вытянуть..Что я делаю неправильно?

  3. #183
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как сдать уточненку по НДФЛ, справкам присваивать другие №??? Заранее спасибо!!!

  4. #184
    бух2007 бух2007 вне форума
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Ирина1960 Посмотреть сообщение
    .Что я делаю неправильно?
    Год поменяйте на 2013, когда справки формируете вверху документа

  5. #185
    Enic Enic вне форума
    Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,898
    ну раз мне и здесь никто не поможет , хоть скажите что значит Д Д?, частенько стал это видеть

  6. #186
    бух2007 бух2007 вне форума
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Enic Посмотреть сообщение
    строка 5.1. 67500
    строка 5.2 33900
    строка 5.3 4407
    строка 5.4 5616
    строка 5.5 ---
    строка 5.6 1209

    предоставленнаые вычета код 114 16800руб код 115 16800 руб .
    так ?
    или вычеты уменьшить?
    Вычеты не надо уменьшать.
    строка 5.5=стр.5.4=5616

  7. #187
    Enic Enic вне форума
    Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,898
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Вычеты не надо уменьшать.
    строка 5.5=стр.5.4=5616
    я еще вчера так и отправил спасибо
    строка 5.1. 67500
    строка 5.2 33900
    строка 5.3 4407
    строка 5.4 5616
    строка 5.5 5616
    строка 5.6 1209

    P.S. а чего такое Д Д ? правда интересно.

  8. #188
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Enic Посмотреть сообщение
    я еще вчера так и отправил спасибо
    строка 5.1. 67500
    строка 5.2 33900
    строка 5.3 4407
    строка 5.4 5616
    строка 5.5 5616
    строка 5.6 1209

    P.S. а чего такое Д Д ? правда интересно.
    Похоже на "добрый день"

  9. #189
    xyliganka xyliganka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.01.2007
    Адрес
    г. Ростов-на-Дону
    Сообщений
    973
    Добрый день. Подскажите, в какой программе можно сформировать и проверить справки 2-НДФЛ? У меня 1С формирует не того формата...
    Жизнь - она такая... Одним крылом машет, а другим - бьет...

  10. #190
    Enic Enic вне форума
    Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,898
    Цитата Сообщение от xyliganka Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите, в какой программе можно сформировать и проверить справки 2-НДФЛ? У меня 1С формирует не того формата...
    на мой взгляд самая удобная это для формирования Налогоплательщик ЮЛ , а для провреки checxml

  11. #191
    бух2007 бух2007 вне форума
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от xyliganka Посмотреть сообщение
    У меня 1С формирует не того формата...
    Обновите 1С

  12. #192
    Лианна Лианна вне форума
    Клерк Аватар для Лианна
    Регистрация
    15.07.2005
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    443
    Нужно отправить отчетность по ОП в другой город почтой, я распечатала справки и реестр сведений мне кажется этого не достаточно, или я замарачиваюсь? кто сдавал на бумаге что просят?

  13. #193
    Аноним
    Гость

    НДФЛ

    Доброе утро. Подскажите если нет сотрудников, численность нулевая. Нужно ли писать письмо - уведомление?

  14. #194
    Enic Enic вне форума
    Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,898
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Доброе утро. Подскажите если нет сотрудников, численность нулевая. Нужно ли писать письмо - уведомление?
    я всегда пишу, не долго , но я так понимаю обязанности нет в написание такого письма.

  15. #195
    mizeri mizeri вне форума
    Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057
    Подскажите, пожалуйста, если участник ООО (доля в УК - 80%) получал дивиденды в размере 100% чистой прибыли и с них был удержан НДФЛ - с дивидендов в пределах доли по ставке 9% и сверх доли - 13%, то получается, что сумму дивидендов надо разбить на две части и соответственно отразить в справке? Но т.к. по НК те выплаты, что сверх доли, не являются дивидендами, то как такой доход обозначить в справке - кодом 4800?
    Улыбка украшает любого человека

  16. #196
    jokonda jokonda вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.12.2007
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    368
    Нужен совет! Совсем запуталась. ООО на упрощенке. В октябре 2013 удержали НДФЛ с сотрудника правильно, а заплатили на 556 рублей меньше. Обнаружила ошибку при сдаче отчетности 2-НДФЛ. Сдала отчетность 21.03.2014 с ошибкой, в справке по сотруднику указала начислено 556, а удержано = уплачено на 556 меньше (хотя удержано было = начислено). Когда отправила отчет в тот же день оплатила 556 + пеню. Что сейчас сделать? 1) Сдать новый отчет: отправить одну справку по сотруднику, где указать начислено = удержано = оплачено? 2) отправить справку по сотруднику начислено = удержано, уплачено -556 3) ничего не отправлять? Надо ли заплатить штраф 20% от недоплаты?

  17. #197
    Зета Зета вне форума
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    jokonda, налог доплатили на момент сдачи 2-ндфл? Тогда надо было сдавать исчислено=удержано=перечислено

  18. #198
    jokonda jokonda вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.12.2007
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    368
    Спасибо! Значит по первому варианту, формирую в 1С только одну справку по сотруднику с тем же номером, что отправляла раньше и отправляю её в налоговую (а по другим сотрудникам не отправляю)?

  19. #199
    lightmaker-girl lightmaker-girl вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.12.2012
    Сообщений
    887
    Здравствуйте, проверяю сделанное- если з/п за 2013 г. была выплачена в декабре 2013, налог начислен и удержан в 2013, а перечислен 13.01.2014, мне нужно начислено = удержано = перечислено или на сумму уплаты 2014 года уменьшать?

  20. #200
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от lightmaker-girl Посмотреть сообщение
    начислено = удержано = перечислено
    Это работает и в том случае, если налог перечислен в 2014 до сдачи 2-НДФЛ в НИ.
    Best regards, Михаил

  21. #201
    lightmaker-girl lightmaker-girl вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.12.2012
    Сообщений
    887
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Это работает и в том случае, если налог перечислен в 2014 до сдачи 2-НДФЛ в НИ.
    поняла, спасибо! А что делать, если уплатили меньше, чем начислено-удержано и доплатили после сдачи, а про одного физ.лица с дивидендами просто забыли? Сдавать повторно сейчас?

  22. #202
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Да.
    Best regards, Михаил

  23. #203
    Natali_L Natali_L вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.02.2015
    Сообщений
    1
    Здравствуйте коллеги! Впервые столкнулась с такой ситуацией - помогите. сдала Сведения о доходах физических лиц по форме 2 НДФЛ за 2013 год. По двум сотрудникам была проставлена не полная сумма удержано и перечислено, на общую сумму 294 рубля, т.к. по непонятным причинам в 1С не было произведено начисление п/н на б/л за счёт работодателя. Всё выявилось когда я в марте стала готовить отчёт. Начислено - всё проставила как положено, перечисляю задолженность 14 марта, т.е. до сдачи отчёта. Теперь налоговая требует внесения изменения с признаком 2. Как правильно сделать? сведения подавать только по двум сотрудникам или так же - общим списком? и внутри справки указывать только те месяца - где было неправильное начисление с удержанием, а затем ещё раз с признаком 1 уже с полной суммой перечисления налога?

Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 34567

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)