×
Показано с 1 по 23 из 23
  1. Аноним
    Гость

    Баланс за 2013г на усн?

    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Проясните, пожалуйста, если ООО на УСНО не вело бухучет до принятия Закона о ведении бухучета с 2013 года, то надо ли восстанавливать данные по балансу за 2011, 2012 г.г.? Либо только данные за 2013 год? Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Либо.
    Best regards, Михаил

  3. Клерк
    Регистрация
    10.01.2014
    Сообщений
    30
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста...

    есть ООО на УСН 6%, есть оборотно-сальдовая ведомость за 2012год, и есть выписка оборотов по счету за 2013год.

    в январе 2013 была уплата налога на добавленную стоимость.

    понятно, что это Д 68.2 К 51 перечислен с расчетного счета НДС, причитающийся к уплате в бюджет
    а какие еще нужно сделать проводки?
    Д 90.3 К 68.2 начислен НДС с реализации? а если это начисление в прошлом году было?

    сейчас эта уплата попала в дебиторскую задолженность, но это ж неправильно?

  4. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,329
    А с чего это при УСН 6% платили НДС?

  5. Клерк
    Регистрация
    10.01.2014
    Сообщений
    30
    в 2012 году ООО было на ОСНО. а с 01 01 2013 перешла на УСН 6%.
    это был налог за 4й квартал 2012года.

    т.к. баланс все равно надо делать, то возник вопрос по проводкам.
    одна проводка для меня очевидна, но явно что-то еще надо же...

  6. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,329
    Начисление НДС должно было быть в 2011 году

  7. добрый день. подскажите допускается ли заполнение раздела "Оборотные активы" строка 1230"дебиторская задолженность" со знаком минус?

  8. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,329
    А как Вы себе представляете отрицательную дебиторскую задолженность?

  9. Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    А как Вы себе представляете отрицательную дебиторскую задолженность?
    примерно так: Д62-К62-К63

  10. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,329
    Дебиторская задолженность это то, что должны вам. Как она может быть с минусом?
    Вы создали резервов больше, чем у Вас есть дебиторской задолженности?

  11. Клерк
    Регистрация
    10.01.2014
    Сообщений
    30
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Начисление НДС должно было быть в 2011 году
    наверное в 2012 тогда?
    т.е. кроме проводки Д 68.2 К 51 больше ничего не надо?

  12. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,329
    Да, в 2013, конечно

    Цитата Сообщение от Elesa Посмотреть сообщение
    т.е. кроме проводки Д 68.2 К 51 больше ничего не надо?
    Ну так я ж не знаю, начислили НДС в 2012 году или нет. Вам виднее

  13. Клерк
    Регистрация
    10.01.2014
    Сообщений
    30
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Да, в 2013, конечно

    Ну так я ж не знаю, начислили НДС в 2012 году или нет. Вам виднее
    В ОСВ остаток на конец 2012 года стоит по кредиту. Полагаю, что начислен в 2012г. Я стартануть пытаюсь, на руках только ОСВ за 2012год и банк.

    А то, что оплата налога попала в дебиторку меня как-то смутило. Хотя, оборот по дебиту прошел и поэтому посчиталось...

  14. Клерк
    Регистрация
    10.01.2014
    Сообщений
    30
    все равно не понимаю, почему это стало дебиторской задолженностью ((
    был долг по налогу, мы его погасили...

  15. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,329
    Значит проводка неправильная. МОжет быть не тот субсчет 68 счета использован

  16. Нет, резервы были созданы на ту задолженность, которую было можно,т.е более 90 дней 100%, от 45 до 90 дней 50%, менее 45 дней 0%. Примерно так:то что на д62 пусть будет для ровного счета 100000 по одним контрагентам, переплата которая числится по другим контрагентам на к62-30000. Резерв был создан на 80000. В балансе собираю сальдо по счету 62 минус сальдо счета 63, т.е в моем примере 100000-30000-80000=-10000. Поправьте пожалуйста, может резерв както не так определяется?

  17. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,329
    Ripley, так надо брать развернутое сальдо по 62 счету. Дебетовое в дебиторскую задолженность, кредитовое в кредиторскую задолженность
    Дебиторская задолженность не может быть с минусом, это абсурд.

  18. Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Ripley, так надо брать развернутое сальдо по 62 счету. Дебетовое в дебиторскую задолженность, кредитовое в кредиторскую задолженность
    Дебиторская задолженность не может быть с минусом, это абсурд.
    Так вот хотелось бы докопаться до сути, баланс впервые составляю. А такой вариант предложила 1С. По сути к62 счета это авансы, а может их надо было учитывать на счете 76АВ полученные? Не хотелось бы так усложнять учет.

  19. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,329
    Я давно с 1С дела не имела, но раньше там была кнопочка, какое сальдо брать, развернутое или общее. Вам нужно развернутое.
    Авансы учитываются на 62 счете это несомненно

  20. Клерк
    Регистрация
    15.12.2012
    Сообщений
    198
    подскажите для "небугалтера" что за бухучет с 2013 г для ооо на усн?
    кроме отчетных деклараций в налоговую и ПФР, какие отчетные документы необходимы еще?

  21. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Ripley Посмотреть сообщение
    о сути к62 счета это авансы, а может их надо было учитывать на счете 76АВ полученные?
    Нет. 76АВ это НДС с авансов.

  22. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от нина1 Посмотреть сообщение
    что за бухучет с 2013 г для ооо на усн?
    Обычный бухучет. По закону 402-ФЗ http://mvf.klerk.ru/zakon/402fz.htm с соблюдение ПБУ http://mvf.klerk.ru/pbu/pbu.htm

  23. Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Я давно с 1С дела не имела, но раньше там была кнопочка, какое сальдо брать, развернутое или общее. Вам нужно развернутое.
    Авансы учитываются на 62 счете это несомненно
    Спасибо, попробую в настройках покапаться.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)