×
Показано с 1 по 23 из 23
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Баланс за 2013г на усн?

    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Проясните, пожалуйста, если ООО на УСНО не вело бухучет до принятия Закона о ведении бухучета с 2013 года, то надо ли восстанавливать данные по балансу за 2011, 2012 г.г.? Либо только данные за 2013 год? Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Либо.
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Elesa Elesa вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.01.2014
    Сообщений
    30
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста...

    есть ООО на УСН 6%, есть оборотно-сальдовая ведомость за 2012год, и есть выписка оборотов по счету за 2013год.

    в январе 2013 была уплата налога на добавленную стоимость.

    понятно, что это Д 68.2 К 51 перечислен с расчетного счета НДС, причитающийся к уплате в бюджет
    а какие еще нужно сделать проводки?
    Д 90.3 К 68.2 начислен НДС с реализации? а если это начисление в прошлом году было?

    сейчас эта уплата попала в дебиторскую задолженность, но это ж неправильно?

  4. #4
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,339
    А с чего это при УСН 6% платили НДС?

  5. #5
    Elesa Elesa вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.01.2014
    Сообщений
    30
    в 2012 году ООО было на ОСНО. а с 01 01 2013 перешла на УСН 6%.
    это был налог за 4й квартал 2012года.

    т.к. баланс все равно надо делать, то возник вопрос по проводкам.
    одна проводка для меня очевидна, но явно что-то еще надо же...

  6. #6
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,339
    Начисление НДС должно было быть в 2011 году

  7. #7
    Ripley Ripley вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2005
    Сообщений
    270
    добрый день. подскажите допускается ли заполнение раздела "Оборотные активы" строка 1230"дебиторская задолженность" со знаком минус?

  8. #8
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,339
    А как Вы себе представляете отрицательную дебиторскую задолженность?

  9. #9
    Ripley Ripley вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2005
    Сообщений
    270
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    А как Вы себе представляете отрицательную дебиторскую задолженность?
    примерно так: Д62-К62-К63

  10. #10
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,339
    Дебиторская задолженность это то, что должны вам. Как она может быть с минусом?
    Вы создали резервов больше, чем у Вас есть дебиторской задолженности?

  11. #11
    Elesa Elesa вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.01.2014
    Сообщений
    30
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Начисление НДС должно было быть в 2011 году
    наверное в 2012 тогда?
    т.е. кроме проводки Д 68.2 К 51 больше ничего не надо?

  12. #12
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,339
    Да, в 2013, конечно

    Цитата Сообщение от Elesa Посмотреть сообщение
    т.е. кроме проводки Д 68.2 К 51 больше ничего не надо?
    Ну так я ж не знаю, начислили НДС в 2012 году или нет. Вам виднее

  13. #13
    Elesa Elesa вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.01.2014
    Сообщений
    30
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Да, в 2013, конечно

    Ну так я ж не знаю, начислили НДС в 2012 году или нет. Вам виднее
    В ОСВ остаток на конец 2012 года стоит по кредиту. Полагаю, что начислен в 2012г. Я стартануть пытаюсь, на руках только ОСВ за 2012год и банк.

    А то, что оплата налога попала в дебиторку меня как-то смутило. Хотя, оборот по дебиту прошел и поэтому посчиталось...

  14. #14
    Elesa Elesa вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.01.2014
    Сообщений
    30
    все равно не понимаю, почему это стало дебиторской задолженностью ((
    был долг по налогу, мы его погасили...

  15. #15
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,339
    Значит проводка неправильная. МОжет быть не тот субсчет 68 счета использован

  16. #16
    Ripley Ripley вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2005
    Сообщений
    270
    Нет, резервы были созданы на ту задолженность, которую было можно,т.е более 90 дней 100%, от 45 до 90 дней 50%, менее 45 дней 0%. Примерно так:то что на д62 пусть будет для ровного счета 100000 по одним контрагентам, переплата которая числится по другим контрагентам на к62-30000. Резерв был создан на 80000. В балансе собираю сальдо по счету 62 минус сальдо счета 63, т.е в моем примере 100000-30000-80000=-10000. Поправьте пожалуйста, может резерв както не так определяется?

  17. #17
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,339
    Ripley, так надо брать развернутое сальдо по 62 счету. Дебетовое в дебиторскую задолженность, кредитовое в кредиторскую задолженность
    Дебиторская задолженность не может быть с минусом, это абсурд.

  18. #18
    Ripley Ripley вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2005
    Сообщений
    270
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Ripley, так надо брать развернутое сальдо по 62 счету. Дебетовое в дебиторскую задолженность, кредитовое в кредиторскую задолженность
    Дебиторская задолженность не может быть с минусом, это абсурд.
    Так вот хотелось бы докопаться до сути, баланс впервые составляю. А такой вариант предложила 1С. По сути к62 счета это авансы, а может их надо было учитывать на счете 76АВ полученные? Не хотелось бы так усложнять учет.

  19. #19
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,339
    Я давно с 1С дела не имела, но раньше там была кнопочка, какое сальдо брать, развернутое или общее. Вам нужно развернутое.
    Авансы учитываются на 62 счете это несомненно

  20. #20
    нина1 нина1 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    15.12.2012
    Сообщений
    198
    подскажите для "небугалтера" что за бухучет с 2013 г для ооо на усн?
    кроме отчетных деклараций в налоговую и ПФР, какие отчетные документы необходимы еще?

  21. #21
    бух2007 бух2007 вне форума
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Ripley Посмотреть сообщение
    о сути к62 счета это авансы, а может их надо было учитывать на счете 76АВ полученные?
    Нет. 76АВ это НДС с авансов.

  22. #22
    бух2007 бух2007 вне форума
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от нина1 Посмотреть сообщение
    что за бухучет с 2013 г для ооо на усн?
    Обычный бухучет. По закону 402-ФЗ http://mvf.klerk.ru/zakon/402fz.htm с соблюдение ПБУ http://mvf.klerk.ru/pbu/pbu.htm

  23. #23
    Ripley Ripley вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2005
    Сообщений
    270
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Я давно с 1С дела не имела, но раньше там была кнопочка, какое сальдо брать, развернутое или общее. Вам нужно развернутое.
    Авансы учитываются на 62 счете это несомненно
    Спасибо, попробую в настройках покапаться.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)