×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. Елизавета Медведева
    Гость

    Вопрос ТОРГ-12 и счет-фактура разными ДАТАМИ

    Ситуация такая: наша организация-поставщик выставила счет на оплату "бюджетнику", он просит для оплаты через казначейство товарную накладную(якобы он товар уже получил, хотя у нас только 100-% предоплата), я ему этот документ по факсу сбрасываю 13.01.14 г. На следующий день от них поступает оплата, я выписываю счет-фактуру на АВАНС № 1.
    15.01.14 г. покупатель-"бюджетник" приезжает и забирает товар, а тоакже товарную накладную № 1 от 15.01.14 г. и счет-фактуру № 2 от 15.01.14 г.
    Сейчас они звонят и слезно просят выслать им с синими печатями товарную и счет-фактуру от 13.01.14 (!!!!!) , якобы у них там все в казначействе зафиксировалось, их будут проверять и т.д. Ругаться не очень хочется, но у меня нумерация нарушится?!!
    Подскажите, а если товарную выписать 13 числа, счет-фактуру на аванс 14, а счет-фактуру на реализацию 15, ошибка будет?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от Елизавета Медведева Посмотреть сообщение
    товарную выписать 13 числа, счет-фактуру на аванс 14, а счет-фактуру на реализацию 15
    Счф на аванс тут будет лишним.

    Цитата Сообщение от Елизавета Медведева Посмотреть сообщение
    ошибка будет?
    Счета-фактуры выставляются не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара.

  3. Клерк
    Регистрация
    04.10.2008
    Сообщений
    661
    Цитата Сообщение от Елизавета Медведева Посмотреть сообщение
    Ситуация такая: наша организация-поставщик выставила счет на оплату "бюджетнику", он просит для оплаты через казначейство товарную накладную(якобы он товар уже получил, хотя у нас только 100-% предоплата), я ему этот документ по факсу сбрасываю 13.01.14 г. На следующий день от них поступает оплата, я выписываю счет-фактуру на АВАНС № 1.
    15.01.14 г. покупатель-"бюджетник" приезжает и забирает товар, а тоакже товарную накладную № 1 от 15.01.14 г. и счет-фактуру № 2 от 15.01.14 г.
    Сейчас они звонят и слезно просят выслать им с синими печатями товарную и счет-фактуру от 13.01.14 (!!!!!) , якобы у них там все в казначействе зафиксировалось, их будут проверять и т.д. Ругаться не очень хочется, но у меня нумерация нарушится?!!
    Подскажите, а если товарную выписать 13 числа, счет-фактуру на аванс 14, а счет-фактуру на реализацию 15, ошибка будет?
    Смотрю казначейство так и не отучилось считать с-ф первичкой в БУ....
    НУ будет у них проверка и какое ей дело до с-ф? Ни один ревизор в бюджете их не будет смотреть..торг-12 - да

  4. Клерк
    Регистрация
    04.06.2007
    Сообщений
    551
    У бюджетника скорее всего так не примут, если отчитались 13, то они по бюджету уже не проведут. Они очень противны в этих вопросах.

  5. Елизавета Медведева
    Гость
    Да вот что он тут лишний я понимаю, просто нумерация..... и какой вариант лучше-переделывать всем счета-фактуры по порядку (порядка 20 штук); - пропустить 1й номер в реестре счетов-фактур; - выписать бюджетнику комплект 13го числа, а у себя оставить все 15 (и ТОРГ, и счет-фактуру, и сч-ф на аванс 14.01.14); или поругаться и сказать, что ничего высылать и исправлять не буду???? Спасибо, за ответ!

  6. Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Елизавета Медведева Посмотреть сообщение
    а у себя оставить все 15 (и ТОРГ, и счет-фактуру, и сч-ф на аванс 14.01.1
    Видишь-ли в чём дело. "Встречки" бывают и у бюджетников....
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  7. Клерк
    Регистрация
    04.06.2007
    Сообщений
    551
    Цитата Сообщение от Елизавета Медведева Посмотреть сообщение
    выписать бюджетнику комплект 13го числа, а у себя оставить все 15
    Я в таких случаях поступал так. Понимаю что плохо, но......

    Цитата Сообщение от Елизавета Медведева Посмотреть сообщение
    поругаться и сказать, что ничего высылать и исправлять не буду
    думаю не поможет.

  8. Елизавета Медведева
    Гость
    ну да.... и как быть?

  9. Елизавета Медведева
    Гость
    Цитата Сообщение от Александр87 Посмотреть сообщение
    Я в таких случаях поступал так. Понимаю что плохо, но......

    думаю не поможет.
    это точно...

  10. Клерк
    Регистрация
    04.10.2008
    Сообщений
    661
    Цитата Сообщение от Елизавета Медведева Посмотреть сообщение
    ну да.... и как быть?
    Прочитайте им ст 167НК.
    И объясните, что ваши с-ф при ревизии ДАРОМ никому не нужны при проверке.

  11. Елизавета Медведева
    Гость
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    Видишь-ли в чём дело. "Встречки" бывают и у бюджетников....
    Подскажите, как лучше сделать?

  12. Клерк
    Регистрация
    04.06.2007
    Сообщений
    551
    Цитата Сообщение от Елизавета Медведева Посмотреть сообщение
    это точно...
    в принципе можете пожертвовать нумерацией....

  13. Елизавета Медведева
    Гость
    Цитата Сообщение от Александр87 Посмотреть сообщение
    в принципе можете пожертвовать нумерацией....
    Имеете в виду, пропустить счет-фактуру на аванс с 1м номером?

  14. Клерк
    Регистрация
    04.06.2007
    Сообщений
    551
    Я так понял, что оплата проходила после 13, тогда сч-ф на аванс не нужна.

  15. Елизавета Медведева
    Гость
    Спасибо всем. Перебью нумерацию((

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)