Ситуация такая: наша организация-поставщик выставила счет на оплату "бюджетнику", он просит для оплаты через казначейство товарную накладную(якобы он товар уже получил, хотя у нас только 100-% предоплата), я ему этот документ по факсу сбрасываю 13.01.14 г. На следующий день от них поступает оплата, я выписываю счет-фактуру на АВАНС № 1.
15.01.14 г. покупатель-"бюджетник" приезжает и забирает товар, а тоакже товарную накладную № 1 от 15.01.14 г. и счет-фактуру № 2 от 15.01.14 г.
Сейчас они звонят и слезно просят выслать им с синими печатями товарную и счет-фактуру от 13.01.14 (!!!!!) , якобы у них там все в казначействе зафиксировалось, их будут проверять и т.д. Ругаться не очень хочется, но у меня нумерация нарушится?!!
Подскажите, а если товарную выписать 13 числа, счет-фактуру на аванс 14, а счет-фактуру на реализацию 15, ошибка будет?

Ответить с цитированием

