Добрый день! Не кидайте тапками - помогите новичку!
До 2013 года в ООО (УСН, ЕНВД) бух.учет не велся. Сейчас восстанавливаю бухучет с 2013.
При вводе нач.остатков на 21.12.2012 видит остаток по Кредиту вспомогательного счета 000 около 2 млн. (там много ОС несамортизированных).
Как быть с ним?? ведь 2 млн.....
Правильно ли я понимаю, что вроде надо теперь этот остаток отправлять на нераспр.прибыль: Д000 К84???
на 84.01 или может на 84.04?
Помогите пожалуйста!

Ответить с цитированием
