Доброе утро уважаемые коллеги, столкнулся тут с новой для меня темой, хотел бы уточнить некоторые моменты.
Строительный подряд нашей организации (подрядчика, резидента) с филиалом не резидента (заказчик), вопросы:
1) Мы НДС платим агентский?
2) К вычету как я понимаю ставим ПОСЛЕ фактической уплаты по агентскому КБК?
3) Потом с высокой степенью вероятности будет возмещение по внутреннему НДС, соответственно оно через камералку? разделы декларации ведь разные
4) В договоре выделен НДС, нужно ли фиксировать, что агентом по уплате является наша организация?
смущает, что бухгалтерия нереза говорит что они платят НДС самостоятельно, мало того, я видел их декларации с реализацией по разделу 3 и платежки.
5) Почему то мне доказывают, что нужен паспорт сделки, хотя контракт в рублях, без каких либо пересчетов на валюту, паспорт нужен?
спасибо.


Ответить с цитированием
