Добрый день. Уважаемые коллеги, помогите, пожалуйста, разобраться.Подача НДС совпала по времени с переходом в другую ифнс, поэтому отправили почтой декларацию нулевку. А теперь надо подавать уточненку, причем ндс к возмещению. А теперь я поняла, что допустила ошибку. Поставила сумму реализации равную сумме к вычету. Но реализация на самом деле было больше. В декларацию сумму поставила вручную. Теперь не знаю как уточненку подавать, с книгой покупок понятно как сделать, но нужно ведь по-хорошему доп.лист к книге продаж и проводки 31 декабрем. А на каком основании я могу это сделать, если реально отгрузки были чуть ли не каждый день... Посоветуйте, пожалуйста, что делать.

Ответить с цитированием
