Нулю.



Нулю.



Еще раз спасибо за ответ! Я неточно сформулировал вопрос. Проблема в том, что исчисленные (но не полностью уплаченные авансом) и страховые взносы СУММАРНО превышают 6% от дохода. Пример
- доход (за налоговый период) 456 870 - сумма исчисленного налога (6%) составляет 27412 р
- за налоговый период уплачено в ПФ 21696 р (с учетом 1%)
- за отчетные периоды 1 квартал и полугодие уплачено авансом 10103 р
- за отчетный период 9 месяцев аванс не платился
- за налоговый период получается 27412 - 21696 = 5716 (к уплате), но за вычетом авансовых платежей 10103 = 4 378 переплаты
Так что указывать в декларации - 4378 к уменьшению или 0 ?



Аноним, вверху страницы, в меню Инструменты, есть расчет налога по УСН 6%. Внесите туда данные и сформируйте образец декларации. Ответить на Ваш вопрос я не могу, потому что Вы не написали ни дату уплаты взносов, ни начисленные суммы авансов по налогу. Уплаты налога никак в декларации не показываются.



Еще раз спасибо за помощь. Я воспользовался инструментом. Получил по табличке 4387 к уменьшению, а по декларации 14075 к уменьшению. В точности, как получается у меня! Если Вам не трудно, то повторите расчет с входными данными
Обороты 175760, 78990, 161470, 40650
ПФР 5172, 0, 0, 16514
Авансы 5364, 4739, 0
Вот я и сомневаюсь - что должно быть в строке 110 раздела раздела 1.1 - 14075 или 0?



У нас правильно формируется декларация. Если калькулятор поставил 14075 в строку 110, то нет повода ему не верить.
Здравствуйте. подскажите, пожалуйста.
1) ИП на ЕНВД без наемных работников. Зарегистрирован в 1 квартале 2015 года. В конце 1 квартале квартала рассчитываем сумму налога ЕНВД и уменьшаем эту сумму на уплаченные в этом квартале страховые взносы ИП за себя (22261,38/4=5565,345). Т.е. налог за 1 квартал будет: налог ЕНВД-5565,345 (в случае их оплаты). И так все 4 квартала. Правильно?
Или только на 1/4 взносов в ПФ РФ можно уменьшать, а взносы в ФФОМС не уменьшают?
2) ИП на ЕНВД с 1 наемным работником. Можем уменьшить квартальный налог ЕНВД на 50% суммы взносов (каких??? за себя или за работника то, что с его зарплаты будем в ПФ РФ отчислять?)
Здравствуйте. Я - ИП на УСНО 6%. В 1 квартале 2014 года оплатила в ПФР часть взносов за 2013 г. Хотела на сумму этих платежей уменьшить налог по УСН за 2014 год. Но налоговая озвучила свою позицию: можно взять на вычет только сумму взносов в пределах начисленных взносов за 2014 г. Долги по 2013 туда не входят. Долго общались, но они стоят на своем - смотрите в НК, там написано именно в пределах начисленных.
Заикнулась про разъяснение Минфина № 03-11-09/99 от 29.12.12. - сказали, что "видимо это письмо действовало лишь тогда, в том периоде". В итоге предложили написать официальное письмо в Управление по области (с ними и общались, к слову)
Подскажите, пожалуйста, какие еще аргументы им привести? Или я ошибаюсь и они правы?



Надо просто уменьшить налог на эти взносы, сдав уточненную декларацию. И пусть они попробуют выдвинуть аргументы![]()
Над.К, спасибо за ответ
Декларацию я еще и не сдавала. А аргументы они мне уже озвучили - всё должно быть в пределах исчисленного и никаких разговоров![]()



Вот пусть попробуют сделать это письменно
Над.К, пожалуй я все-таки напишу им официальный запрос, сработаю на опережение, так сказать![]()



Зачем? Я не понимаю вот этого. В НК все написано, письма Минфина и ФНС уже есть. Зачем что-то им писать? Надо сдать декларацию и все. Пусть они попробуют написать какие-нибудь требования. Это намного сложнее, чем рассказывать ерунду устно.
Добрый день, подскажите пожалуйста, если в конце года ИП меняет статус с "ИП без работников" на "ИП с работниками", то нужно пересчитать авансовые платежи по УСН-6%, и уменьшить на страх. взносы только на 50% ? или за 9 месяцев он имеет право уменьшать на 100% , а в 4 квартале он теряет это право? и как рассчитать ?
Чем шире раскрываешь свои объятья, тем легче тебя распять.
Над.К, помимо того, что мне интересно, чего там Управление насочиняет, я очень хорошо знаю своего инспектора по месту учетаМы с ней не первый год бодаемся на фоне ее странных запросов - сбегать откопировать книгу ДиР, например
Очень она на меня обижалась, что я не ломанулась в поисках ксерокса, а предложила запросить копию официально. Так что отношения у нас не айс и вряд ли она меня пропустит
Если я все-таки решу вдруг писать письмо, то только в Управление, которое сегодня вогнало меня в ступор: на мой вопрос, какой смысл во множестве писем Минфина или я не верно их толкую, было сказано, что понимаю я их правильно, НО у налоговой такая позиция - только в пределах "исчисленных" сумм![]()



Налоговый период по УСН год, и раз в налоговом периоде были работники, уменьшать налог можно только на 50%. В течение всего налогового периода. Нет при УСН такого периода, как 4 квартал
значит нужно пересчитать авансовые платежи? и налоговая насчитает пени?
Чем шире раскрываешь свои объятья, тем легче тебя распять.



Да
подскажите, пож-та:
ИП на УСН 6% с работниками,
за 1кв 2014 оплачен налог 51600,00 и 1% превышения = 14200,00
за 2кв 2014 оплачен налог 67200,00 и 1% превышения = 22400,00
за 3кв 2014 оплачен налог 59400,00 и 1% превышения = 19800,00
налог по УСН на оплаченные 1% не уменьшали ни разу
за 4кв 2014 начислен налог 118800,00 - уменьшаем его на 50% оплаченных в 4кв взносов с з/п работников, итого налог подлежащий оплате = 59400,00 и 1% превышения 19800,00
насколько поняла, на оплаченные взносы 1% в сумме 19800,00 в 2015 году я уменьшу налог за 1кв 2015г.
вопрос: сумму налога за 4кв 2014 (59400,00) я могу уменьшить на всю сумму уплаченных в 2014г. 1% (14200+22400+19800) или только на 50% от уплаченных 1%
или я вообще не имею права уменьшить налог на 1%, т.к. уже уменьшила сумму налога на 50% (на оплаченные взносы с з/п работников) ?
спасибо.



Аноним, не считается налог за 4 квартал при УСН, нет такого периода. Считается налог за год. Вот и берите доходы за год, считайте налог и уменьшайте его на взносы в пределах 50% (в том числе и 1% от доходов).
Добрый день, помогите пожалуйста разобраться. ИП 6% с работниками, уплатили в ПФР,ФСС ффомс за сотрудников 24 124, за самого ИП фиксированный и 1% 66 790 (начисленный будет 122000) , налог УСН 1 060 000, могу я уменьшить налог на (24 124+66790), или только на (24124+66790)*50%. Запуталась основательно![]()
Всем добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой- расчетом максимального вычета по УСН
он равен 8 МРОТ= 138627,84 вычесть обязательные 20727,53= на 1% свыше 300тыс остается 117 900,31 получается. Верно?
Еще один вопрос!Я ИП 6% без работников. У меня по расчетам в первом квартале получилось допустим 60тыс авансового налога, во втором- налог идет к уменьшению(так как вычет в ПФР большой) 5 тыс, в третьем- также у уменьшению- 1 тыс, а за четвертый я должен уплатить в налоговую 20тыс. Как мне указывать в декларации- 2 и 3 квартал к уменьшению поставить 0, а в 4-ом к оплате 20тыс? Или в 2 и 3 кв поставить к уменьшению 5 и 1 тыс соответственно, а в 4-ом кв к оплате 26 тыс, но оплатить 20 тыс? Я запутался подскажите пожалуйста.



Вычесть 17328.48, потому что остальные 3 тыс с копейками это взносы в ФОМС
Нет таких периодов при УСН. Есть 1 полугодие, 9 месяцев и год. Чтобы понять, сколько надо заплатить, надо расчитать налог за год, вычесть из него уплаченные в году взносы и уже уплаченные авансы. Получится сумма, которую должны доплатить
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)