Как часто нужно сдавать бухгалтерскую отчетность при применении УСН в 2014?
Как часто нужно сдавать бухгалтерскую отчетность при применении УСН в 2014?
Последний раз редактировалось Правоед; 17.02.2014 в 23:53.
Один раз в год. И от системы налогообложения это никак не зависит
Где об этом сказано?
И как вы прокомментируете это:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ
Статья 13. Общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности
4. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется экономическим субъектом в случаях, когда законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета, договорами, учредительными документами экономического субъекта, решениями собственника экономического субъекта установлена обязанность ее представления.
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 6 июля 1999 г. N 43н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ" (ПБУ 4/99)
XI. Промежуточная бухгалтерская отчетность
48. Организация должна составлять промежуточную бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Составляется и сдается - это не одно и то же.
Для налоговой п. 5 ст. 23 НКГде об этом сказано?
Про статистику в ФЗ N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ст. 18 написано
Правоед, совершенно верно. А главное - ЕЖЕМЕСЯЧНО!
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что не смотря на то, что на УСН нужно каждый квартал выплачивать авансовые платежи в налоговую, отчетность за них сразу же не сдается? Т.е. оплатили, учли у себя в личной отчетности и сохранили до того самого момента, как нужно будет выдать информацию сразу за весь год?
И еще, может это несколько не относится к данной теме, но есть же отличия между отчетностью индивидуального предпринимателя, у которого нет наемных работников, и у которого они есть. Я имею в виду налоговую декларацию 2-НДФЛ, она ведь не заполняется просто на ИП при УСН. Так вот меня интересует, это будет дополнительная или основная декларация на упрощенке у ИП с работниками? Если, например, ИП является плательщиком акцизного налога, то это идет отдельная форма отчетности, так же происходит и при 2-НДФЛ?



Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)