Здравствуйте! Начислили за декабрь 2013 компенсацию личного авто 1200, а выплатили по кассе 09.01.14, теперь по осв за 2013 с минусом эта сумма болтается, так правильно оставлять или правильнее начисление январем сделать?
Здравствуйте! Начислили за декабрь 2013 компенсацию личного авто 1200, а выплатили по кассе 09.01.14, теперь по осв за 2013 с минусом эта сумма болтается, так правильно оставлять или правильнее начисление январем сделать?
Все зависит от того, какой у Вас в программе счет активный или пассивный. Я не использую 73 счет, а использую один из 76 с подходящей активностью.
План счетов поссмотрите
76.5 т.е? расчеты с разными дебиторами и кредиторами?
у меня тогда выдает не список сотрудников , а список контрагентов
Да.
так сотрудника получается в контрагентах заводить?
Да, в контрагентах.
Думаю, что нет.Потому что это противоречит характеру 70 счета.
Я вот этот использую, что бы не путаться Счет 76.09
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами
А НДФЛ начисляю документом Отражение зарплаты в регламентированном учете
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)